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借:其他应收款-其他50000 贷:银行存款50000 这是我们先付的钱,然后工厂给我们返利了我们做了其他支出退款单50000,生成的凭证是 借:其他业务收入——工厂折让返利 -44247.79 预付账款 50000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额5752.21 老师我要再做一个什么分录把我的付款时的账平掉

2025-11-25 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 14:12

工厂给你的返利,你怎么是负数销售额?你应该是冲你的成本。他是你的供应商不是吗?

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齐红老师 解答 2025-11-25 14:13

他不是你的客户的 借其他应收款 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出 货物到了,借库存商品,应交税费,应交增值税,进项贷,其他应收款。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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