
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
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请问老师:1、我现在有一家公司经营不善需要注销,计划将账上现有的余额按照投资比例退给股东,请问怎么处理(借:实收资本 贷:银行存款)可以吗 2、需要注销这家公司有一个股东是公司(正在办理注销),已经在税务那边出了清税证明,但是工商的流程还没走完,银行账户也还没有销户,需要退给此公司的怎么处理合适,能直接退过去吗,如果退过去那边怎么进行账务处理合适
进项材料票税额,做账看错了,差一分钱,已经结账,怎么调整? 票上税额比账上多一分钱
我公司是小规模,现在需要自主报关走9810,公司当下取得发票额度成本是13%,上游没有小规模发票,金额大概15万的采购,那么新增的取票成本就有2万了,请问必须开发票回来吗?有没有什么办法改变?
单位和个人计提社保怎么做账
老师营业执照增完项,税务也增完了,开票相关业务发票需要有别的操作还是等有相关业务直接开票就可以了?
个体户可以升级为小规模纳税人吗?有啥条件
老师,凭证的笫一页是放科目汇总表一级科目就行吧,还用放科目余额表吗
进项材料票税率为3%,做账看成了13%,已经结账,怎么调整?
老师你好,跨区域涉税事项建筑服务,一般纳税人是当月开票就要当月申报预缴吗?还是次月?
老师,跟你要个资料“专项附加扣出除的填写扣除标准
你好,老师,公司是做进口转内销的,公司账户是美元账户,支付也是用美元账户支付,收到钱和支付钱,可以按照当月第一天的汇率来做账吗?月末呢?汇率应该怎么做账