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我们是小规模纳税人,在2025年四季度有未开票收入50000元,分录是借方:应收账款50000,贷方:主营业务收入49504.95,应交税费495.05,因为未超过30万,所以免税分录,借方:应交税费495.05,贷方:营业外收入495.05。在2026年1季度开具了这张在2025年4计入做了未开票收入的50000的发票,是普通发票,且还开了一张38750的普通发票,相当于2026年1季度全部开具了88750的普通发票,也没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢

2026-04-01 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-01 12:56

2026 年 1 季度申报: 只填本期新收入 38750 对应的不含税销售额到小微企业免税销售额栏 补开去年已申报的 50000 发票不再重复申报 系统比对异常时,带往期申报表去大厅手工申报即可

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2026 年 1 季度申报: 只填本期新收入 38750 对应的不含税销售额到小微企业免税销售额栏 补开去年已申报的 50000 发票不再重复申报 系统比对异常时,带往期申报表去大厅手工申报即可
2026-04-01
如果说你开的专用发票的话,你的账务处理没问题,但是普通发票的话,现在都是开免税的,你就不用考虑那个增值税了,全部金额放到主营业务收入就行了。
2022-11-24
你好按照开票额度身板才可以
2025-04-16
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-10
同学你好这个直接做收入就可以
2022-03-22
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