11 月送出的 1000 升货物未在 11 月所属期申报未开票收入,存在补缴税款及滞纳金、被处偷税罚款、触发税务稽查预警、发票管理违规处罚的风险,需尽快自查补报。

老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
老师个体户查账征收怎么可以改成核定征收了
26年增值税法修订后修理费开票怎么赋码
老师您好!请教一个问题,幼儿园的账户收到保险公司的一笔款项,这个要怎么入账?
等开票时未开票收入还得去窗口报负数,还得经过专管员,所以闲麻烦,因为每个月都有这样的情况,虽然是11月送的货没在11月报未开票收入,但在12月开票报收入了,收入都在当年内入账申报了还是有风险吗?
还是有风险。可能要补缴税款与按日加收的滞纳金,还可能被处罚款;易触发税务预警引来稽查,同时会扣减纳税信用分,影响企业纳税信用等级。