你好,350711.86+161078.75-503901.61,这么计算出来的。

老师,请问进项税额转出,期末结转后有余额吗?
老师,请问销项税期末是有余额的吗?
老师: 应交税费一增(进项)期末余额是26000元,销项期末余额是-117000元是怎么回事,把账看了一遍做的没有问题。
请问老师期末余额数是怎么来的
老师好,请问下期末税金结转后,科目余额表上的销项税额和进行税额科目余额是0吗?
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
为什么本年累计161078.75和140494.78不等
最后一个表格是几月份的?
1—到12月份的
你看看进项和销项感觉对不起啦
正确的本年累计和本年累计是一样的呀 销项税和进项都能对的上我看着没有问题
我看不懂为什么那两个数字不等
不相等的这种,你需要自己看凭证,你去看一下,你当时怎么做的。 进项税额在借方是发生额认证的,然后贷方一般是结转的。 然后销项税额贷方是发生额,借方是结转的。
这个我知道,凭证不是我做的,为什么进项税的本年累计和累计余额不一样,也就是161078.75和140494.78
140494.78,这个是在哪里看到的。
进项税余额
进项税额的余额不是7889? 本年累计借方是161078.75。