1. 初始入账:查实收资本/资本公积(2019年6月),确认1400万到账。 2. 追查去向:查管理费用、销售费用、固定资产、主营业务成本、其他应收款等科目及明细账。 3. 核对总额:用“1400万=账上剩余资产(银行存款等)+累计支出-额外收入”核算,判断收支情况。

老师,你好!我们公司是服装批发的贸易公司,现在库存商品量很大,有很多死库存,老板要求核算出来死库存相对于当初采购进来的价值的折损值,比如说2019年8月份采购的一款衣服,到了2020年8月份都没有怎么买动,成了滞销品,要核算这个衣服在2020年8月份的时候折损了多少,还有这款衣服前期占用的资金给公司造成多大损失,流失了用这笔资金进货畅销款可以赚多少钱的机会?这个要哪些指标核算啊,该如何计算呢?
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师您好,公司是2019年八月份成立的小规模,当时基本户里也没有钱,2019年12月份有一笔业务3000元的,12月份先开的票,所以老板就打了100元钱进去,在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的!一月份才收到钱,代账公司也给做的应收账款,后面1月份货款到了,没有跟代账公司说也就没做成收入,还在应收上挂着的,但是同时又发生了几笔交易,银行扣了好几月份手续费有250元钱,老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用,这些都没跟代账公司说,他们也没有做账,直到四月份老板不想让他们代账了,就把财务交接过来了,1-3月份的那个季度他们什么也没做,实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的,19年12月份的100元他们也没有做账,现在我想把这个应收账款做平,让老板又打了3000元进去,但是后面该怎么操作我就又糊涂了!2500的还需不需要再打到老板卡里呢?250的手续费又该怎么做呢?不可能再扣掉这些银行费用的呀?所以请教老师
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
老师,我是一家常鑫运输公司的内账会计,一般人,2个老板合伙。其中一个兼公司出纳。去年5月开始运营,有一个兼职会计做到8月份就走了。一直空着,我是去年11月中旬开始接手的。老板告诉我,先不管前面的账。公司一个公账,一个私账。那个私账就是公司的库存现金,我就按照自己的思路一直做到现在。我整理了一下,发现了她现金为什么成负数了。刚开始成立时,两个老板都往公账里投钱吧,一个老板备注了注册资金,有的写了往来,还有空着的。另一个老板兼出纳的也备注了注册资金,往来,备用金和转账。是五花八门。那个兼职的会计也做了实收资本,其他的全部算作往来款用其他应付款科目。5一6月份没有发生司机的费用开支,从7月份开始有司机的费用开支,她就一笔写现金费用开支,结果现金就成负数了
会议服务,合同要缴印花税吗?
一车间生产的材料,如果产生废品损失了,单位成本会升高吗?残料收入会影响单位成本吗
老师,,咨询一下,如果公司付款了,对方的公司主体异常了,无法给我们开发票,那这种怎么办呢
咨询下:提供税务的分红决议,一般需要满足哪些要素?可以被认定可以享受居民红利免息?目前手上有几份不同企业的,怎么核对呢?
个人收到企业给的借款利息,个税是自己交还是对方公司代扣代缴
公司是一般纳税人,没有进项票,如果开了销项票,只能按13点交税吗?工人工资能抵增值税吗
老师,我们是汽车客运站,有乘客行李小件物品收入,此收入与大巴车司机约定四六分成,对方六成,现在因为对方是自然人,无法开具货物运输发票,请问怎么处理好。
老师,我想请教一下,一般问股票价值,都是用本期市销率来计算的吗?
我们单位乙挂靠在甲单位,有a项目和b项目,b项目19年1月份开票预缴税10w,销项税80w,需要缴纳剩余税70w,但是b项目资金不够,甲直接从a项目收款,a项目当时留底税额20w,然后直接从a项目代扣银行存款50w,现在工程要结算,a、b两个项目留底税额合计60w,我问甲财务留底是否可以退给我们单位c,甲财务表示之前如果直接收了税的话可以退,那么50w属于直接收的税吗?
个体户 刚注册 怎样才能开票?