可以的,可以继续用的 抵扣增值税没有时间限制 能收进来的发票尽量的收一收 业务发生了没有发票的成本费用正常做就可以了 他和普通月份一样年底最好是盘点

我在12月收外汇时做账 ,没注意到实际到账6830,另外20是银行扣的手续费,报关6850,没有做手续费这一部分,这部分不做有事吗,?如果要做手续费 ,年底需要调增吗,12月已经结账 可以1月把这个手续费补进去吗
老师我还想问一下我增值税的时候,4月销项税2000,要抵扣的进项税额2500,剩下的500可以在5月继续抵扣是吧,那到年底要是有留抵税额的话必须进项税额转出吗?还是留着2024年继续抵扣??
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
您好老师,我们12月份取得的汽车进项发票,当月也开出了机动车销售发票。我这个月申报的时候留底税额太多了,我可以把这部分车的税额放到今年在抵扣吗(12月份记入待抵扣进项税额中)
你好老师,我们是生产型外贸企业,在2024年9月留底的进项税,应该几月份申报退税?如果当时没有申报,这个月可以申报退税吗
旅行社增值税申报表收入和所得税申报表收入一样吗
抹账协议只是纯粹的债权债务抵消,没有现金流动,需要开收据吗?
老师,请问我们跟中铁签的供货合同,我们给它开具的13个点的票,现在中铁回款以农民工工资的形式回款,还签了一个我们代扣代缴的协议,请问我们需要给报个税吗?报劳务还是工资?
小规模装修公司,发票提额度,固定资产是销售方提供?还是购买方提供?
那如果二车间生产产品的产品,是从加工一车间生产的半成品来的。而二车间在期初有以前一车间生产半成品的上期库存,需要新投入半成品和上期留存半成品之间重新计算单位成本吗?
公司有进销存管理系统,会计在登账本时还需要登数量金额明细账么?
老师好, 公司付给个人的款对方开不来票,怎么办?已经挂了两年了,20多万有4个人。
老师,请问销售合同,跟购货合同,都是要交印花税的吗?
老师 全额开票是不是全额交所得税?还是减去成本剩余的交所得税(粗略算)
旅行社收入申报时,增值税主表收入是扣除后的净额,所得税申报表收入是账载数全额,这种差异怎么解决