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老师,请教您个问题,我公司之前外账是给代账公司做的,现在想把它收回来跟内账并到一起,但是外账的银行账又没按实际的做,那我该如何去把外账的银行账调成正确的呢?

2025-11-27 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 10:21

您好,外账是按什么做的?

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快账用户5369 追问 2025-11-27 10:25

主要是报税和开票,还有报表

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快账用户5369 追问 2025-11-27 10:27

主要以税务系统的数据做的

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齐红老师 解答 2025-11-27 10:29

这个你要对下,把没有做的补做下

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快账用户5369 追问 2025-11-27 11:02

那补做了之后会跟报表对不上,有合适的方法调整吗?

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齐红老师 解答 2025-11-27 11:08

你先以他们的数据为期初,然后再调账

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快账用户5369 追问 2025-11-27 14:17

具体怎么调呢? 用到哪些科目?

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:24

因为电子税务局是以他们为准的,所以你要用他们的做期初,银行没做,你补做就可以

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