只能慢慢过渡,逐步真实,向一套账靠拢

我问下哦,就是公司现在是做内账,然后外账是给外面做的,现在把外账接回来,然后我们是想做一套账就行,但是现在外账做的一塌糊涂,根本就对不上,所以你说这个账应该做过才能衔接上我们做好的内账呢 因为外账给的数据都是没法看的,根本对不上,就连银行存款都对不上
老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
老师,我想问个事情,公司内账的数可以相等外账的数据吗?我们领导说让我做账,外账的金额做成和内账一样,可以这样做吗?目前外账和内账的数据相差甚大,我们领导说可以把外账的金额调成和内账的一样,然后等来年的时候就根据内账的数据做外账,但是内账好多都是无票的。还有公司注册的时候写的都是我的名字,如果后期出现什么问题承担责任和我有关系吗?我是负责内账的,外账目前不是我经手。请求老师指点
老师好!咨询一下,就是之前会计做账,现在交接工作,分内外账,然后期末再做合并报表,,但是突然她在3月份把对公账户的账务处理做在内账了!只有两笔业务,剩余的也不没有完全做完,现在4月份我接手内账,我想把对公的账户业务也体现在内账里面,也就是做大内账,外账在财务代账,但是现在对公账户余额和出纳对不上,所以现在衔接这里有没有更好的办法?
想问就是我们账上挂了个其他应付款待查项目,有差不多180万,但是由于2022年初我们新建了个账套,现在这个期初数和之前账套期末数对不上也就是衔接不上,然后现在2022-2023年又因为应付账款可能和他们对方公司对不上,就调账了跟他们对上,但是又不清楚原因,加了个其他应付款待查项目,现在期末数我们都是对的上的,但是具体追溯原因很难,但是总监又说不能直接其他应付款待查项目转收入,通过明细,但是的确弄不了,现在有什么好的办法解决
购买一批设备,约定合同签订付款10%,发货前付款80%验收后付剩余款项。请问什么时候开票合适?
老师,600元扣13%的税后,是多少
您好,我们接了一个园区的广告栏,需要方管焊接架子,然后上面弄些版面我们是包工包料包设计,取得的有方管的进项票,我们是一般纳税人,给客户开票是按照工程开,还是按照物品开
银行手续费和利息,没有取得发票,可以所得税税前扣除吗
老师,老板买了手机发票开进来分录怎么做?
老师,我想做首单退税,都需要准备什么资料呢?
服装厂购买包装袋属于销售费用,还是成本
老师:现在个体可以核定吗?需要提交什么材料去税务局
二手车公司,卖出过到公司户上的车卖给同行,但是同行没有立即过户,或者没两天就直接卖给对方自己的客户了,但是我们卖给同行的时候就收钱了,这种情况怎么做账呢?
老师你好,现在税务局要求按销项和进项发票自查印花税,进项发票里面有送货报销的加油费,高速费,过路费,餐饮费这些是不用缴纳印花税的吧
老师,你看我说的和不合理,就是我们内账现在做的也是正规,都是走公户的,而且都是有票复印出来的,能套用内账的数据吗
内账现在做的也是正规,都是走公户的,而且都是有票复印出来的,能套用内账的数据。能套用利润表数据, 资产负债表是不相符的。