在购入的时候就计入无形资产,不管是否付款

因为每次不管是申请采购单还是付款单,金额基本都是几千元。所以让员工先行垫付在我们这里还是不太现实,可是每次出纳申请1万元备用金,再付给员工采购,时常是一两个星期都没有什么钱了,又需要股东转账给出纳,再次申请备用金,循环往复,然后公账里是一直有钱的,除了日常的收款付款和支付工资,报销都没走公账付款
老师,我是在一家名宿酒店当会计,现在是筹建过程中,这个月要试运行,之前会计都没有做账,只是做了一下手工账,我从7月份开始启动金蝶软件,现在想问下各科目如何使用 1.采购合同,分次付款,货到付款 该如何做账,计入到什么科目 2.没有合同的,直接用到工地上面的,又如何做账了 这些都没有发票,如果后期有发票怎么处理,合同价格需要计入到哪里,去体现一下 还有就是现金支付,是不同的老板支付,后期他们会走报销,你说这个又计入到哪个科目呀
我公司是安装门禁公司,承包了一个建设项目,为这个项目购买的软件(一个门禁服务管理软件app) ,这个我觉得应该计入工程施工——间接费用,一次计入。但是有的说要计入无形资产,然后摊销,可是这不是为我们公司使用的,而是为了一个门禁安装项目包含再合同中的一个门禁软件管理系统,所以不知道会计分录怎么做,希望老师能够帮我解答一下,细致一点,我是个小白! 这个门禁项目安装用几个月,很短,就是后期有营运支出。和这个软件技术服务。 可是这个无形资产应该是企业所有的,这个不是我们企业所有了,是为了安装门禁而购买的一个软件,搭配着门禁来做的工程项目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后进入固定资产。但是你为项目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老师,可以把这个问题回答的细一点,分录应该怎么做。我想回答的更正式一点行吗?
老师您好!我家有一些服装是外采的不是自己家生产的,我家财务软件和业务软件不通,入库和出库需要手工在财务软件记账,我外采这些做账是根据供应商付款单做借库存商品,贷-银行存款,然后月末销售会计根据业务软件出具一份进销存报表给总账会计做入财务软件,但是这个进销存报表里面包括了外采商品的入库数量与金额,这样财务软件在库存商品这里做重复,而且这个外采的付款,一般都是横跨好几个月能付完,一般都是先付30%订金,再付60%货款,全部入库后再付10%尾款,而且这个总货款在开始付订金的时候是预估的,真正的总货款只有在商品全部入到仓库后才会确定下来准确的总货款,我们再根据已付的款项付最后的尾款
老师,我们购买特许权使用,但是这个是按照进度来付款的,我们利用这个产品再加工,卖给其他企业,现在不做了 想转给别的企业接手完成这个,签一个转让协议可以吗 。 比如公司购买这个使用权是100 ,我直接按照100来摊销,但是摊销到目前 我只摊销了30,还有70的无形资产没有摊销 也有70应付款没有付,我应该怎么销账呢
老师,哪些开的是广告服务不用交文化事业建设费的
老师,农业公司,有一个在建项目发生的公示牌制作费放在哪个科目?
稳岗补贴,到账的是中行账户,交纳社保扣款的是工行,要求把中行的做一笔红冲,这个怎么做?
老师。我们购买财务软件。买几个然后金额分期在支付。入账在在建工程。但是目前尾款都还没有支付。什么时候转到无形资产进行摊销呢?几个软件尾款都没有支付。是以什么时点来转和摊销呢
老师 我是外贸企业 有一笔是代理出口 我们退税 出口是人民币价格 请问手动填入出口明细 美元怎么填
老师,您好,什么是完全成本法下息税前利润什么是变动成本法下息税前利润?
老师你好,1.公司正常什么情况下什么流程下算分红 2.什么情况下,被认定公司是视同分红?
你好,老师,个体户有没有规定不能开工程发票的
老师,我公司让用电脑表格做账里,你那有那个表格的模板吗
老师,我们是甲方,工程款结算完,发现对方公司多开了发票,需要红冲,这个发票是24年就开完了,一直挂帐,我已经入成本了,早就结转完了,对方红冲了,我怎么做账
不是项目实施完工结算再转入无形资产啊?有合同就入账无形资产吗?怎么做账呢?其他应付款?
我们先在建工程不对吗?有无税务风险。目前怎么办呢