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老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊

老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊
老师,您看下我图片里面我问的,和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下,1,一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的,什么时候挂账费用科目?需要考虑是否有收到发票的问题吗?如果像她说的,不管发票有没有收到,在当月都要计入当月的费用的。那这种的话,我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用,发票后面有没有收到呢?2,在支付的时候,就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢?岂不是还得调账?因为得价税分离啊
2023-02-09 21:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-09 21:32

你好!一,实际工作中这种需要做发票台账来登记未取得发票的金额, 二,需要在付款时约定好发票种类,没有约定好的因为是一年以内的到时候如果取得发票可以冲回税金部分影响剩余月份摊销额

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快账用户2928 追问 2023-02-09 21:36

老师,一般支付这种一年内的费用,是不是都是要求对方给我们开具增值税普通发票?虽然我们公司是一般纳税人。因为万一,有的要开专票,但是后面开成了普票,又或者是当时说是要开普票,但是后面又开成了专票。这样子的话,我们老是要调账。因为存在税额这个差额啊

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快账用户2928 追问 2023-02-09 21:37

老师,像她说的,只要在次年汇算清缴前,发票收到了,就贴在第一笔入账预付账款那笔账的凭证后面就行。这样做是对的吗?

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齐红老师 解答 2023-02-09 21:41

你好!不一定,可以取得专票最好因为可以抵扣进项税,因为企业所得税是季度预缴年度汇算清缴,所以如果最终取得的发票和你预所以如果最终取得的发票和你预估的不同,你可以调整剩余的摊销月份的金额之前的不用追溯调整,

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齐红老师 解答 2023-02-09 23:07

不跨年度的话可以直接红字冲费用

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你好!一,实际工作中这种需要做发票台账来登记未取得发票的金额, 二,需要在付款时约定好发票种类,没有约定好的因为是一年以内的到时候如果取得发票可以冲回税金部分影响剩余月份摊销额
2023-02-09
第一个你需要看有预付款的时间,比如说本月你是付费用是从下个月开始,就从下个月开始摊销。
2023-02-07
同学你好 计入长期待摊费用之后是次月开始摊销的 不是当月摊销 一次性计入费用的就是收到发票当月计入费用,不用摊销
2023-02-03
你好,两个办法,第一必须让对方重新开具,第二没发票的做纳税调增
2023-02-14
您好,对的,是多计入了税额的话,最好是反结账
2023-02-23
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