你好,年终奖需要申报缴纳个税的,可以单独申报的这个,个税是对公支付的

老师中午好啊,我想问一个问题啊,就是那个不是4月30号要个人汇算清缴嘛,然后汇汇算已经汇算清缴已经已经那个提交了,还能重新修改吗?修改资料信息吗?因为我一个同事。他交了每个月有交税的,有交个税,然后呢,他汇算汇算清缴的时候呢,忘记把子女添加进去了,你子女不是有个专项扣除嘛,然后现在他重想想重新更正还能更正吗?他这种情况还能更正吗?
老师,请教您一个问题,我们公司租赁我们员工的车,每个月给他支付5100元这个是需要员工去税务局给我们代开租车发票吧,这个税率是多少,另外我们需要给他申报个税吧,如果申报是按什么类型给他申报呢,来年个税汇算清缴他这部分收入用合并工资薪金申报吗
您好,老师 请问几个问题:1、三个自然人成立了一个有限公司,分红20%交个税,会和他的工资薪金一起进行汇算清缴吗? 2、同样的这三个自然人又成立了一家合伙企业,要缴纳经营所得个人所得,这个会和工资薪金一起进行个税的汇算清缴吗? 3、支撑上面的税务政策是什么 方便发一下吗
是不是有一个政策说个人年收入12万以内可以不需要做汇算清缴?我朋友在电影公司工作,他申报工资薪金的时候只申报4000多,所以每个月都没有预交个人所得税,但是他一年发的工资加上发的季度奖和年终奖合计金额大概是8-9万元,如果只考虑一年扣除6万元生计费的,这种情况可以无需做汇算清缴吧?也就是无需交个人所得税吧?
老师,就是比如说他公司就是一个企业,他要做代扣代缴,但是他一直没有做代扣代缴,然后员工也没有缴个税,应该就是超过5000的话,他不是需要交个税吗?但是可能员工他也不会去缴个税,然后呢,就是公司有没有做代扣代缴,这种的话,是公司也是属于违法行为嘛,就是他也是属于偷税漏税的范围嘛。但是我又在考虑一个点,就是什么呢?因为本身他这个个税只是公司帮他做代扣代缴,但是并不跟公司没有什么关系吧,就是我个人角度是这么想的,但是如果是按税法角度的话,应该不是这样。这样的,这样应该也是属于偷税漏税对吧?
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
然后如果他从来没有报过工资有6万扣除额的话,这个能扣吗?如果能扣,能否帮我算一下扣6万和不扣6万的?年终奖个税分别是交多少
这个单独申报不扣除6玩的,按照3%缴纳个税的
好的,那就是15万乘以3%,大概就是这样,对吧?如果不单独报的话,就是直接按照工资薪金去报才能并入工资,对吧?
是的,你的额理解和分析是正确的这个
老师,再问你一句啊 单独报年终奖。就不能扣除6万,就是按3%去交,对吧? 如果是并入工资去报的话,就是走正常工资薪金去报,然后直接在工资薪金那里报15万。也就是和我们正常报工资,每月那里,直接11月份报15万对吧?然后不看金额的话,其实是辨别不出来是正常工资,薪金还是年终奖,对吧?
是的,工资的话可以扣除6万和转向附加的
老师,现在27号了。我操作申报年终奖可以操作的吗?可以上报吗?还是说要下个月15号之前?才可以操作。
下个月15号之前就可以的,这个月不要报了建议
老师,这个有规定每年报的次数么?还是说一年报3-4次都行的
年终奖申报每年只有一次的