第二个图片是结转之后的吗?还是之前的?

老师可以帮忙看看这个再怎么结转吗
老师好,请帮忙看看这几笔增值税的会计分录对吗?是不是要这样结转?谢谢
老师,帮看一下录完凭证后结转数据是不是结转完整,这个账对不对?
老师 月末损益类的要结转对吗?您帮忙看看我这结转了吗?结转的那个凭证是不是点“结转损益”自动出来呢 那您看我框起来的是什么意思,是不是只要这两个没结转了呢
老师,麻烦帮我看下总结的对吗
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
个体工商户由定期定额转为查账征收了 期初的 实收资本怎么填 2013年 实收资本是50万 一直没不需要做账 这10年了 实收资本怎么填啊
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司。现在客户来我们店里维修。物业赔一些。保险赔一些,现在人家要发票才能理赔,我们能开两次发票的吗?
老师请问下,我们公司自开给自己公司的机动发票,当时是开了机动车发票,做的分录是借:应收 贷:主营业务收入 销项 收到自己的发票做的借:固定资产 进项 贷应收,现在我们公司红冲了那张机动车发票,又另外开了一张专票给客户,红冲的这张发票相当于退货处理,红冲的发票的会计分录 是借应收红字,贷主营业务收入销项红字,红冲的成本借库存 贷主营业务成本红字。但是目前是账上的固定资产明细和账上的固定资产金额不一致,我们应该怎样处理和怎样做会计分录呢
老师好,我们公司收到1笔员工社保退回,其中有3个月是25年的,有1个月的今年的,我应该怎么做账务处理呢
老师,补缴24年印花税,企业所得税,现在做账应该怎么做
这个都是什么意思,能不能说一下接下来怎么操作
老师,请问从员工工资里扣个税和缴纳个税怎么做分录
老师,请问公司名下有车,可以由员工来报销通行费吗?可以抵扣吗
老师,他的进项税没有全部结转你看,我再发个销项的给你看看
进项税是140494.78
销项税额对 进项税额还得做 还有余额没做平
老师,你看看这个对吗
不对 你结转之前,销项税额和进项税额的余额是多少?你截图明细账或者科目余额表儿。
已交交税金。这个是将当月缴纳当月的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额 借,应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。 很简单的 第一个是进项的余额 第二个是销项的余额 没有余额不要做
余额是7889,老师你做一个带数字的我看看
已交税金是全年的1-到12月份的
借应交税费应交增值税转出未交增值税7889 贷应交税费应交增值税进项税额7889 已交税金是当月缴纳当月的,你们是吗?你有这种情况吗? 没有就不要做。
不是,例如12月份的1月份才交交
那全部结转要怎么处理,我们是全年结转
1月份要交7889
销项税额多少 交增值税不是销项税额减进项税额等于7889才对呀, 那怎么进项税额是这些 销项税额多少
全年264901.95销项
我没问你全年的, 借应交税费应交增值税销项税额26490 1.95 贷应交税次应交增值税转出为教增值税 从你的回复里面没有一点有用的信息,因为你这个销项税额减进项税额等于7889 给的这些数据得不出来 你还不如提供一个增值税申报表