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老师好,请帮忙看看这几笔增值税的会计分录对吗?是不是要这样结转?谢谢

老师好,请帮忙看看这几笔增值税的会计分录对吗?是不是要这样结转?谢谢
2022-04-09 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-09 11:38

你好,分录是无误的,谢谢

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快账用户5756 追问 2022-04-09 11:50

可是这样做出来报表数据不对 最后那个应缴纳增值税是:销项税-进项-已交,对吗

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齐红老师 解答 2022-04-09 12:17

销项税-进项-已交,对吗?不是

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快账用户5756 追问 2022-04-09 12:51

应该怎么核算?

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快账用户5756 追问 2022-04-09 12:53

为什么会导致其他流动资产有数据?应交税费也不对

为什么会导致其他流动资产有数据?应交税费也不对
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齐红老师 解答 2022-04-09 13:00

借:应交税费增值税—未交税金 贷:银行存款

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你好,分录是无误的,谢谢
2022-04-09
可以的,可以这么做的。
2023-06-05
不对把销售税额和进项税额的差额,借,应交税费-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税
2022-01-17
你好,学员 借融资租赁资产 贷银行存款 其他应付款的
2023-07-11
同学你好 其实就是期末我们要把之前核算的进项税额/进项税额转出都要从对应科目结转到未交增值税,通过转出未交增值税这个科目过度,月度里边我们做业务的时候进项税额借方、进项税额转出是贷方,月底结转就是反方向,然后转出未交增值税这个就轧差就可以了,轧差的数转入未交增值税里边。
2022-10-17
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