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老师问下 每年在年底 全年的进项销项 进项税额转出 减免税都要结转 差额是不是都进应交税费-应交增值税-转出未交增值税 的借方或贷方 对吗
老师过年好,老师,请问年底进项税额,销项税额,应交增值税已交税金怎么结转呀?
老师新年好,应交增值税进项税2022年有余额为负数,销项税为0请问需要结转全年的进项税吗?怎么做账
老师,我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里,她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过,现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额,这个账务怎么修改调整?
老师,年末需要把应交税费-二级科目中(进项税额、已交税金、转出未交增值税、减免税款、销项税额、进项税额转出),这些二级科目都有余额,怎么结转!
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
同学,正常每个月进项和销项都要做结转的 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 转出未交增值税 借:转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师请附上数字
销项税和进项税相反方向结转,你用销项-进项=264901.95-132605.78=132296.17,结转到未交增值税
借:应交税费-应交增值税(销项税额)264901.95 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)132605.78 转出未交增值税 132296.17 借:转出未交增值税 132296.17 贷:应交税费-未交增值税 132296.17
老师我这个不对吗
进项税额你看看是140494.78吧
同学,是还有7889无未交吗?请看我上面发的分录
对,是的,7889要下月交,但我不知道你这个进项税额是怎么来的
那你要核对下税务的报税数据和你的账务数据
税报的进项税是140494.78,他账上也对,你看进项税额,但结转他怎么就变成132605.78,我就是纠结这个了
那你看下进项税还有余额吗?结转完了没
7889留底税额
留底税额是没有抵扣的进税,那你可以等认证了再做结转