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老师看看怎么结转,已交税金为132296.17,进项销项如下,都是全年的

老师看看怎么结转,已交税金为132296.17,进项销项如下,都是全年的
老师看看怎么结转,已交税金为132296.17,进项销项如下,都是全年的
2025-11-27 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 14:10

同你,你好,稍等,正在看

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:12

同学,正常每个月进项和销项都要做结转的 借:应交税费-应交增值税(销项税额)    贷:应交税费-应交增值税(进项税额)             转出未交增值税 借:转出未交增值税    贷:应交税费-未交增值税

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快账用户4969 追问 2025-11-27 14:14

老师请附上数字

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:14

销项税和进项税相反方向结转,你用销项-进项=264901.95-132605.78=132296.17,结转到未交增值税

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:16

借:应交税费-应交增值税(销项税额)264901.95     贷:应交税费-应交增值税(进项税额)132605.78           转出未交增值税 132296.17 借:转出未交增值税 132296.17  贷:应交税费-未交增值税 132296.17

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快账用户4969 追问 2025-11-27 14:18

老师我这个不对吗

老师我这个不对吗
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快账用户4969 追问 2025-11-27 14:19

进项税额你看看是140494.78吧

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:20

同学,是还有7889无未交吗?请看我上面发的分录

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快账用户4969 追问 2025-11-27 14:23

对,是的,7889要下月交,但我不知道你这个进项税额是怎么来的

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:23

那你要核对下税务的报税数据和你的账务数据

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快账用户4969 追问 2025-11-27 14:29

税报的进项税是140494.78,他账上也对,你看进项税额,但结转他怎么就变成132605.78,我就是纠结这个了

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:39

那你看下进项税还有余额吗?结转完了没

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快账用户4969 追问 2025-11-27 15:02

7889留底税额

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齐红老师 解答 2025-11-27 15:28

留底税额是没有抵扣的进税,那你可以等认证了再做结转

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同学,你好 红冲之前的结转分录,然后重新结转
2024-12-31
就把已交税额那里按进项,销项调整相同数额
2023-06-07
是的 我发你分录  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2022-03-23
销项进项等三级明细,期末余额是0
2024-04-16
你好,按月补做  销项税额,进项税额的结转分录就是了
2024-01-24
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