同学,你好
借:未分配利润
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款

老师好,代理记账公司做的账以前年度银行对不上,可以直接调一笔借:银行存款,贷:利润分配-未分配利润,直接调整不?
老师,我们公司收到了去年的企业所得税退税,应该怎么做账呢?我做的是 借:银行存款,贷:以前年度损益调整 然后,借:以前年度损益调整 贷:利润分配~未分配利润,这样这笔钱又加到今年的利润里来算今年的所得税了,这样做对吗?
老师好,我们是小企业会计准则,补交了笔去年的所得税我做分录,借所得税费用,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,借利润分配未分配,贷所得税费用对吗
我在年初的时候补缴2019年企业所得税,会计分录是借:应交税金_应交所得税,贷:银行存款。请问我现在年末是否应该再做一笔分录:借:以前年度损益调整,贷:利润分配_未分配利润,对吗?
老师,我24年12月忘了计提企业所得税了。但是25年1月交的企业所得税。我刚做一月的账。这个分录是不是 借以前年度损益 贷应交税费企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益 借应交税费企业所得税 贷银行存款!?
新办的个体户营业执照怎么知道有没有开通税务登记?开通税务登记操作流程有么?
我是新接手会计,看到前面的账务有几笔暂估成本,借:主营业务成本_暂估,贷:应付账款_暂估,我要怎么处理呢? 暂估成本次月需要冲销的 冲销需要重新根据发票等实际结算信息重新入 凭证没有写暂时的具体,就简单写的暂估两个字,怎么对应呀????????
你好,我们有个客户通过信用证给我们汇款100万,利息率1.7%,我们承担8500利息,到账991500,请问下如何做分录?
老师 请问怎么开企业年金账户 需要递交什么材料 在哪里递交?
个人代开发票,发票没写开户行只有银行卡号,没关系吧?
老师看看怎么结转,已交税金为132296.17,进项销项如下,都是全年的
餐费发票做招待费可以进项扣除的哈
老师请问报关单上有规格型号,我们开销售发票可不可以不开规格,只要品名、单位、数量一致就可以吗
老师,实习生报工资收入按劳务报酬中的 其他连续劳务报酬申报还是按什么申报?如果按一般性劳务报酬是扣不了5000的
你好老师,六月份开了一张发票,对方付了一部分,现在尾款不付了,发票作废的话具体怎么操作呢,之前付的一部分款怎么做