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老师,我想问下生产型出口企业,有一笔出口,税局不同意退税,需要我们退税转免税,那我们开出去的销项发票的税率怎么选择?进项发票收到后又该怎么处理?出口退税系统还未进行申报退税。
老师好!我想问一下,销售出口(正常报关)的产品,都要开出口发票吗?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我们能申请的退税是我司加工生产出口的产品,外采再出口的不能申请退税,那这些外采的成品我们报关出口后,可以不开发票吗?然后我不用这部份产品做进项转出也不申请退税?
请问老师,我司是生产企业,现委托一家进出口公司帮我们代理出口,但是他是我们是以内销的形式先卖给进出口公司(开内销专用发票给他),然后再以进出口公司名义去出口,然后进出口公司凭我司开的发票向税局申请退税,退了这个税进出口公司又通过公账的形式把钱退给我司,这种情况我司收到这些退税款要怎么入账呢?算收入吗
老师好,有个问题想要请教下老师,如果出口是以EXW方式出口,币制也是人民币的话,我开具出口发票要怎么开具呢?备注要备注什么呢?
我今天才知道出口货物还要开出口发票,以前从来没开过,都是形式发票,我们公司还有出口退税,这个出口发票是一定要开吗?怎么开的
取得顺丰快递发票,可以计入销售费用—运输费中吗?
老师,我们公司今天收到一笔钱,是有合同的,和对方是有合同的。 但是那个人用私户付到了我们的公账上。 我本来是想要那个前台说,我说要不就是打回去,让他重新走公账走一下。 他说那老板肯定不会愿意,好不容易收到了钱,但是我们是有合同的,要写个什么东西吗? 因为对方公司他不是走公司公账,是走的可能是老板或者是什么的私账付过来的。
你好老师,企业汇算清缴时,点进申报表后,在小型微利企业哪里点的是否,改不了,我看了2024年汇算清缴表,点的否,在主要股东及分红情况哪里是空,
老师,现在税局采集房产税和城镇土地使用税的信息,我发现我们公司实际是两块地,但是账上只有一块地的金额,城镇土地使用税又一直是申报两块地的金额 还有房屋建筑比如账上是1000,但是申报房产税的时候只按800申报而已,现在怎么调整这个申报表呢?
月底漏做一笔银行存款季度结息,本月报表已经交上去了该怎么在下月修改呢,谢谢
老师,您好,收款了,没有开发票出去,是负债吗?在资产负债表哪里显示呢?
军工企业调账,把主营业务成本调整到管理费用,要专账和做账是一套账,怎么调出来?能按照部门人数占比吗
老师,给企业增资后导致股权发生变化,怎么操作让股权恢复原比例,必须股权变更吗
上游给我们的价是 57.95含税。然后我们给下游的价是 55不含税 但是这个 55 里面我们只给他 6.3% 的税,他给我们开的是 9% 的发票。这个怎么算出来有多少钱的利润?
老师,小规模每月10万发票额度,为什么这个月就剩6万多了
您好,做出口退税的,出口卖的东西用的形式发票只是给国外客户清关和对账用的,不能当税务凭证,所以公司还必须开增值税普通数电票,不能开专票;开票时登录电子税务局,点开票业务,选蓝字发票开具,发票类型选增值税普通发票,特定业务要选“出口货物劳务”,购买方名称填境外客户名字可以写英文,纳税人识别号、地址电话这些不填或写N/A就行,商品名称规格数量要跟报关单一样,金额先算FOB价比如CIF10000美元减运费500美元再减保险费100美元等于9400美元,再乘以收入所属月份第一个工作日的人民币汇率中间价比如7.1023,得出66761.62元,这个汇率一年内不能变,不能按合同价或开票当天汇率算;税率系统会自动带出0%或者免税,个别征税的才写13%,备注栏要写清楚合同号、贸易方式代码0110、成交方式FOB、报关单号、出口日期、原币种USD、原币金额9400、折算汇率7.1023,所有信息都要和报关单一致。
老师,我上个月出口的,当时没有开发票,但是申报增值税的时候报了,我这个月再开发票,还可以吗?
还有,他让选择汇率只有当月1日和当天汇率,我按照第一个工作日是10月8号,我这个也是选择当月1日吗?
可以,补开发票没问题的,但必须在增值税纳税义务发生期内,且开票内容与报关单一致,备注栏写清出口日期,报关单号等信息,确保与申报数据匹配
但是我是上个月发生的业务,这个月开发票还可以吗?
可以,上月出口本月补开发票允许的,但要按上月首个工作日汇率折算人民币,税率选0或免税,备注写报关单号,出口日期等,要与申报一致