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门店卖了100块钱的东西,这个钱被品牌方收了,然后呢,品牌方直接还给我们32块钱和68块钱的票。 这种怎么做账?

2025-11-27 17:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-27 17:58

先做100元的收入,收到发票做费用

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旧车抵价及开票给个人时的账务处理: 假设旧车原值为 A 元,累计折旧为 B 元。 (1)将旧车转出时: 借:固定资产清理(A - B) 累计折旧 B 贷:固定资产 —— 旧车 A (2)开票给个人: 借:应收账款 —— 个人 1000 贷:固定资产清理 1000 (3)抵车款和上牌费时: 借:固定资产 —— 新车(发票金额 - 旧车抵价)(79800 - 4000) 贷:固定资产清理 700 银行存款(实际付款)79100 后期收到退回的 3000 元时: 借:银行存款 3000 贷:固定资产清理 3000 最终根据固定资产清理科目的余额,结转到营业外收支科目。如果余额在借方,说明处置旧车产生了损失,计入营业外支出;如果余额在贷方,说明产生了收益,计入营业外收入
2024-10-17
1. 门窗入库时 您好,门窗运到门店可以计入库存商品。当转账给门窗厂时,分录为: 借:库存商品 - 门窗6000 贷:银行存款6000
2025-01-06
你好,同学 可以已劳务报酬发放,对方给我们开发票,我们代扣个税。
2022-06-25
你好,都可以的,两种做法都行,反正是你单位做,费用都是300。
2024-06-19
你好,你还是正常的做销售吧,如果你不销售,你赠送给他产品需要深层销售,收到了加盟费,你还需要做一部分收入缴税
2023-07-18
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