您好,他为什么开不了,他能开的

老师我们是一家小规模纳税人,从事广告行业。目前租了一个事业单位的位置发布广告,事业单位想让他们收入有所提高,就要求我们公司做了广告业务的收入转给他们。例A公司跟我们公司做了50万广告费,钱也收到了。我们也开了票。事业单位就想我们收的50万转给他们,让他们收入增高,完了再付40万给我们单位。扣的10万充当租赁费用。这样他们收入增高,但是我们变相的收入也增高了吧,开给客户50万,再开给事业单位40万。这样算增值税是不是就要按照50+40核算?文化事业费如何算?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师,请问弱电工程也是开建筑发票么需要办外经证
小规模纳税人开出租金发票票面税率是多少
老师,佣金是什么意思,一直不理解,账务怎么处理,国外客户需要给佣金.
外贸企业-待补填出口发票号码数据这个是我们开出销售发票号码吗?
老师,您好! 新注册的公司,法人或者股东转到对公账户的钱,是记成实收资本?还是公司借款?
越南在2025年10月1日实施新税法,内容是以后成立的企业不再享受企业所得税优惠,请问这个政策在哪里可以看到呢?
为什么导入报关单后待处理数据显示16条,但是可配单数据显示0条
老师我出口退税的 客户钱打不进来 找的国内代理付的款 那这个我可以退税吗 去年的单子 我下个月提交不是需要收汇明细吗 那这个没有呢
老师,请问误入营收的收入可以再下个月调出来吗,没有开票
导入报关单后批量补录出口发票号码就是勾选的那张进项发票吗
我觉得他开完没有成本票,要全额交企业所得税
如果是这样,合同也要变更了
当初合同是建污水处理场,后来解除合约不用他们继续建设了,前期建完一直都没有支付,后来跟我们旗里协商断断续续付了450万左右,这450万一直都没提供发票,从22年支付的就没有发票入帐,我还按支出做的帐,现在觉得帐都已经做错了,还能更正吗
你是挂在往来里面吧
这两天财政支付化债款项,他把我们旗里给起诉了,旗里给我们局长施加压力要解决这个事情,要付款给对方转账450万的公司是我们当地新注册的公司,现在这个公司不能提供发票,没有发票还不能化债走款,老师您说改合同,那要怎么改,重新签订吗,这次尾款513万全付出去,之前那450万还能再给提供发票吗
之前那450万没挂往来,按单位支出科目记账了
450W支付的,要他们开票过来,剩下的可以用别的公司重签合同
老师,那我之前做的22年250元按支出做的没有发票可以吗,24年200万做的预付款科目
主要剩下的513万当时已经挂入财政债务系统里了,用的就是在这成立公司的资料合同入的手续,怎么重新签合同给呀
那这个就不能重签了,就得要这个公司开发票
他是小规模也能开这么多票的
可以授权别的企业收款及开发票吗
不能的,这个开不了的
其他什么办法都没有噢老师,那我之前支出250万没发票的能调整帐吗
以前支付的,要对方开发票过来,因为你这个已经固定了,没办法,就得要这个公司来交
那以前的帐不能动呗,发票开过来我在冲之前的帐吗,就是一负一正分录吗
是的,前面的账不要动,发票开过来冲账
后面预付就那样挂往来,有发票在冲往来呗
是的,就是你说的这样的
那个分录怎么做呢 借,单位管理费用 -250 贷:本期盈余吗 -250 借,单位管理费用 250 贷,财政拨款收入 250 老师 对吗
你们用的是政府准则吗