不可以,违反会计准则: 所有累计利润(含 7 月前)均计入 “利润分配 —— 未分配利润”(所有者权益科目),不能挂 “其他应付款”(负债科目); 7 月起编报表,需将 7 月 1 日前累计利润作为 “未分配利润” 期初数,7 月及以后利润正常结转至该科目; 报表附注说明 “自 2024 年 7 月起编制” 即可,确保报表勾稽关系合规。

老师您好。我新工作一个鉴定中心,之前没有会计没有账,申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账,发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表,这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数,把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账,按真实数据来申报。
老师,我们是生产企业,从去年七八月开始投产,一直到现在看板中间自己没有算过账,都是我给他提供的利润表和资产负债表 当月购进的配件,发生的全部电费工资,日常费用都直接进了利润表 唯一的就是原材料是仓库提供当月车间领用的材料入成本, 现在老板说我给他说的利润不对,说的也很难听,他现在让我重新计算,收入也是销货总收入,用总收入减去总支出,加存库计算利润 因为开始投产企业,期初是没有库存的,他的意思是收入减去支出加库存(库存年底减年初)就是利润,这样计算出来跟利润表上的利润会一样吗 预付出去的,货物没到也是库存,他的意思那是用他赚的钱买的
老师,我想咨询一下你的是:一个工厂本来是独资的,从今年2月份说开始合伙,但因为工厂一直没正规化,材料库存是到上个月才完善的,6月7日股东直接把系统上库存余额,应收应付余额一导出,就定下来新股东需要投资的款了,期初现金库存余额就是按系统上6月7日的这些数加上2-5月份的利润倒推出来,但是到了月底是需要把6月整个月的利润再算进来的,这样他们倒推算的现金余额应该是不对的,是需要加上6月1-7日产生的利润作为现金期初数的吧?
老师差异是第一季度缴纳了去年第四季度的企业所得税12105.5元,这个怎么弄 还是就这样,我是4月份开始接手的,接手时是所得税费用12105.5元 我是把他放到以前年度损益调整,如果我也是放到所得税费用,那资产负债表的未分配利润金额又不对了,谢谢老师
①财务报表不是要一个季度一申报吗?比如,10月需要申报7-9月的季度财报对吧,那资产负债表没有季报一说,我们10月报资产负债表一般报的是9月份的资产负债表;而利润表需要报季度的,就是把7月+8月+9月三个季度的数据相加得到一个季度利润表,然后两个表通过电子税务局去申报对吧?②那我们在学年度汇算清缴时的时候,唐莎老师又说第四季度的时候除了要报第四季度的财报,还要报一个年报,而且季报和财报数据必须一样,那这怎么理解?你第四季度申报季度资产负债表时不可能把申报1-12月的累计数据啊,而且利润表第四季度也不可能申报1-12月的累计数据啊!这点没明白!
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
老师 这样的话 从七月份开始的话 资产负债表 是不是取截止到7.31的数
同学你好 对的 是这样
好滴 谢谢老师
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老师 电力公司拉电属于长期待摊费用吗
啥意思?电力公司拉电是什么意思
国国外电力公司给拉电线这些
这个计入长期待摊费用就行了
好嘞 谢谢老师
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