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老师好,一般纳税人,公司名下有一辆车30万,购买一年还没到,现在老板说要把它给卖掉。l,请问这种情况下,当时买车的进项税己经抵扣了,不需要进项转出吧?2,这种账务处理也是固定资产清理?3,大概算了一下,这个固定资产清理是有损失的,放到营业外支出吗?需要注意些什么?

2025-11-28 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-28 13:44

转入清理: 借:固定资产清理、累计折旧 贷:固定资产 计提销项税(按售价计税): 借:固定资产清理 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 确认收款: 借:银行存款 贷:固定资产清理 结转损失: 借:资产处置损益 贷:固定资产清理

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快账用户2506 追问 2025-11-28 13:45

当时已抵扣进项税,这个进项税没有特殊的要求吧,因为一年没到

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齐红老师 解答 2025-11-28 13:47

同学你好 这个没有的

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快账用户2506 追问 2025-11-28 13:48

朴老师您好,再请问您一下,是小企业会计准则没有您说的科目中的资产处置损益,那么就直接放到营业外支出里吗?

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齐红老师 解答 2025-11-28 13:48

对的 直接用营业外支出

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不好意思,我刚才给你回复了,你想要重新提问的话,你再重新提问一个吧,我们接了问题之后不好退回
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您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
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2021-08-31
在该业务中,24 年 11 月转让小汽车时已收到了全部款项,即银行存款 18000 元和库存现金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不应再做 “借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 58000;贷:固定资产清理 58000” 的备查分录,因为实际没有形成应收账款。 如果之前误做了该备查分录,要将 “应收账款” 平账的话,可以做如下分录进行冲销: 借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 -58000 贷:固定资产清理 -58000 该分录以红字冲销的方式将错误记录的应收账款和固定资产清理进行了更正,使得账目回归到正确的状态,即不体现这笔不存在的应收账款。
2025-01-13
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