那个不需要做账,不管

老师你好,我公司有个项目,进场开工了一个月,但是后面项目突然停了下来(合同也没有签下来),我想知道,这个月发生的人工费,我要怎么入账,是做成本还是做费用
请问一下大家,我们公司有一个员工,前几个月工伤。然后当时是私账给员工的医疗费。现在公账上收到了保险公司赔偿款(是在外面买的商业团做团体险),现在这笔款,要怎么做会计处理呢?借:银行存款,贷方不知道放在哪个科目?
老师。我有个问题。不知道你们遇到过没。这种怎么处理疫情期间我被困在家里出不去。。家里电脑坏了。也查不到U盾。公账发不了工资。然后要发的员工是走社保费的。我想说先用备用金发。然后后期公账走账。请问哈银行公账走给员工我是一个个发给员工退回来?我怎么弄啊
旅游公司内账。相当于公司帮员工购买粽子,我们已经收了员工购买粽子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,因为原本是想既然费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
你好老师,十月份公司收到了注册资金,但是没有公示。怎么办。
你好老师,我是运输公司,申报印花税时,进项金额和销项金额需要分开报吗,销项是运输合同,但进项不是呀,之前都是进项销项合起来,按运输合同申报的
老师,公司24年年报上是小规模,今年25年季度资产已经超过5000万,是等到25年年报出来了,公司才会按照25%缴纳企业所得税吗
老师好,有企业在22年计提了一笔装修费120万元,汇算清缴也未调增,当时借:销售费用120万元,贷:其他应付款120万元。现想冲回,如何帐务处理?谢谢
老师,如果本月销售了,但对方没要发票,那这笔收入是不是可以不用交税,税务局能查出来吗?
老师 也不知道哪个员工买了一台笔记本电脑 然后开到公司名下了 这个用不用做账 还是说计入什么科目呢
资产负债表预收账款可以用负数表示吗?
老师,外经证合同金额100万,开发票30万,可以先反馈了,后边要开票再拿这个100万的合同再开外经证,再开后边的70万,可以吗?
找朴老师解决一下问题,谢! 1、这个月刚红冲了4百多万,原因是退货,然后,再用这4百多万的额度,这个月去开其它客户的发票,否则,报增值税时就会有负数吗? 应纳税额那里可以抵减了 2、原材料暂估,未收到票,已收到票,结转成本,会计分录怎么处理的
新成立的公司,10月份没有人员工资,个税如何申报