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老师,假设我司10月库存商品100 11月红冲100,做库存商品-100;做正确分录库存商品+80!记账完后月底如何结转本月成本!(假设当月没有其他业务发生,只有就二次业务)

2025-11-29 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-29 14:36

您好,这个你前面结转成本了吧

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快账用户9386 追问 2025-11-29 14:37

对的10月已经结转成本了!

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齐红老师 解答 2025-11-29 14:39

你直接冲成本就可以,不是冲库存商品

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快账用户9386 追问 2025-11-29 14:42

10月入库:借,库存商品100 贷银行-100 11月不应该借库存商品-100 贷银行-100吗?

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齐红老师 解答 2025-11-29 14:43

你是冲成本,因为这个结转了

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齐红老师 解答 2025-11-29 14:43

不要去动库存商品这个

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快账用户9386 追问 2025-11-29 14:47

借主营业务成本-80?不对吧?

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齐红老师 解答 2025-11-29 14:49

先红冲100,再按实际收到的入账

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快账用户9386 追问 2025-11-29 14:51

老师我听不太懂,您看,我11月拿到红冲100的发票!如何做账?

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齐红老师 解答 2025-11-29 14:52

你100的这个只是商品,他的单价是多少,你要冲成本

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相关问题讨论
您好,这个你前面结转成本了吧
2025-11-29
你好,这样做是可以的呢
2024-04-06
你好; 质量问题; 你们会红冲发票吗    ;是客户退还给你们; 你们要红冲发票 就得红冲收入和成本的; 到时在做 报废处理的  
2022-08-09
同学,你好 11月份 借:库存商品-暂估(不含税的价额)负数  贷:其他应付款  负数 借:主营业务成本  负数 贷:库存商品-暂估   负数 借:库存商品 贷:其他应付款 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-12-05
这种操作有一定合理性,能使核算更规范,可逐步理清库存和成本状况。但也需注意,要尽量估算或盘点期初库存,注意收入与成本匹配,对以前误计成本的要适当调整,还要考虑税务影响,与税务机关沟通确保税务处理合规,避免税务风险。
2025-01-08
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