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老师你好:9月做的账 未付款:借:库存商品20000 贷:应付账款20000 月底结转成本 借:主营业务成本20000 贷:库存商品20000 10月我货物没用完,退回4000元这个在怎么做账。 如果在支付他10000怎么做账,还有6000未付在怎么做麻烦老师写清楚点,谢谢

2023-11-07 20:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-07 20:06

借应付帐款4000 贷库存商品 借库存商品4000 借主营业务成本-4000 借应付帐款10000 贷银行存款 应付帐款余额6000

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快账用户7245 追问 2023-11-07 20:45

老师这个主营业务成本是借还是贷,成本我月底结转吗,还是这三笔直接一块做出来

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齐红老师 解答 2023-11-07 20:49

借方金额 借方增加 可以

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快账用户7245 追问 2023-11-07 21:03

1:(借:应付账款4000贷库存商品4000)2:(借:库存商品4000 贷:主营业务成本4000)3(借:应付账款10000贷:银行存款10000)就是2这样对不对,

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齐红老师 解答 2023-11-07 21:06

你好可以可以这么做的

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快账用户7245 追问 2023-11-07 21:12

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-11-07 21:13

不用客气,工作愉快

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借应付帐款4000 贷库存商品 借库存商品4000 借主营业务成本-4000 借应付帐款10000 贷银行存款 应付帐款余额6000
2023-11-07
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2024-05-22
你好 成本没有差异不冲也行 
2023-02-08
你好,现在是发票收到吗?
2022-04-24
1,对的 2,分录处理没问题,会计账上处理没问题,但是申报不扣除调增 3,属于调表不调账
2022-05-20
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