发生的收入正常做,支付的费用根据发票做账

郭老师您好,公司在京东商城开有店铺,京东商城结算时会由他们承担一些京东券、京豆、红包等给予商家,作为我们的收入随货款结算到我们的对公账户上,已经入账作为我们的货款收入了,但因为是京东商城承担的,是作为他们的费用,需要我们按年度把这部分开发票给他们,我们可以开促销服务费、推广服务费等,您看我们是19000元,我开出发票怎样做账呢?是不是红冲原来做的收入和销项税额,再做开发票的收入和金额,对吗?
请教老师,今年2月份付了个5年的租入的土地租赁费先预付了400万做了长期待摊费用,因为总面积还没有确定合同还没有签下来,租赁费预付多了需要退回但退回的金额因为面积不确定金额还不能确定,所以每月也没有做摊销费用,本期9月份又把土地转租出去了,收到了转租收入三个客户共95万,据说转租客户是1年合同续签的,但是转租的面积和金额不清楚,合同也没有签订下来,现在这个400万和95万怎么入账
老师,您好!请问下公司很久没有启动了,现在才启动,有如下几个问题请教: 1、公司无存款,由股东个人转入的做分录:借银行存款,贷其他应付,需要签借款合同吗? 2、公司去年有费用达70万,突然在这个月开发票,请问下这笔费用是一次性做帐还是需要分摊? 3、股东个人支付的现金帐贷方是写其他应付还是现金?如果是现金?业务有几十笔报销是不是也要写个借款合同?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
老师好,请问员工现在借款3000元,年底还款可以吗
12月1日报15万工资,12月才发的,可以么
所得税汇算调减折旧,那第二年账上要调减折旧吗
公司汽车的保险支出,维修费,油费,购零件费用,出险收到理赔款,这些应入什么科目?
老师你好,企业给文化传播公司捐赠助残活动费用,对方开的专票,可以抵扣吗?
你好,开公车出去,有伙食保险和高速费报销记差旅费 那只有高速费记汽车费用吗
会计实务中,库存商品可以不设置明显可能么?比如超市,小卖部等一些零售行业的公司
请问老师,1又5/8在电脑上怎么输入出来
我们公司老板和客户因各种原因,协商好有笔应收取消了,不收款了,该怎么做帐呢?
要给客户开票,明细21070*0.53=11167.1元,27810*0.255=7091.55元,但是客户付款18258元,还有0.65元没付款,今天我开票怎么开具金额
发票经常滞后收到,推广项目也是按期验收的话会导致费用错期,这不符合权责发生制吧
没事的,只要不跨年就行
这个推广费用是应该按照净额法来做的冲减收入吧
不能,收入和费用分开单独做
25年合同规定的这个推广费用要等到26年才会发生
我们去年的年度审计说要用净额法