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老师,本年度要结束了,企业给客户开具的发票没有回款,该怎么处理呢?跨月红冲发票或者挂应收账款科目?还有企业收到款了,没有给客户开发票,又该怎么处理呢?收到款后就要缴纳增值税,挂预收账款科目,也可以等明年再开具吧。我这样处理不知道对不对,还需老师指导,谢谢!

2025-11-30 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-30 18:37

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-30 18:40

您好,本年度结束,给客户开了发票没回款的,如果货已发或服务已完成且能收回钱就正常记收入并挂应收账款,同时按发票申报增值税销项税,不能因为没回款就随便跨月红冲,只有退货、开错票、折让等法定情况才能开红字发票,红字发票要按流程在系统申请再开,比如原来借应收账款1130元贷收入1000元贷销项税130元,红冲就借应收账款红字1130元贷收入红字1000元贷销项税红字130元并在当期增值税申报表里冲减销项税,没回款要按账龄提坏账准备,三年以上或符合证据的可在所得税前扣;收到款没开发票的先挂合同负债或预收账款,借银行存款贷合同负债或预收账款,等履约完成再开票转收入并交增值税,借合同负债或预收账款贷收入贷销项税,只要没先开票且没触发其他纳税义务就可以等明年再开,但一旦先开票不管是否回款都要在开票当月按开票金额算销项税比如开1130元发票就产生130元销项税要当期申报,预收时不交增值税。

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