您好,是的, 这个是限额扣除的

如果我只做免税出口 不做出口退税 请问我需要收集哪些单证被查和结汇 申报免税嘞?
请问老师有限合伙企业买卖股票需要缴纳哪些税费呢?
啥叫做开户银行?不懂
老师您好 我个税申报年终奖没有超过36000一年为什么个税系统显示还要交税 是不是报表填错了 需要注意哪些点
我们是一家酒品经销商,我方外聘业务员进行销售推广,推广中产生的费用由业务员先行垫付,酒厂核实费用后承担该项费用。要求是我方开具6个点的服务费发票,款项经由我司支付给业务员。现在有2个问题:1、支付外聘业务员的费用没有发票,如何入账; 2、我司承担了6个点的税负,能否在税务规划上给与建议。
现在差额开票,票面,做账的话按1.05做还是1.06
公司从3月份开始所有员工社保都停了,其他业务还正常,个税这块应该怎么操作,怎么规避一下税务风险
公司签了一个合同是关于网站网页维护的,一年400,这个算印花税的时候是属于纯劳务?还是技术服务?
房产原值根据决算报告上的金额吗
老师好,我公司与某街道签订【辖区内部分生活垃圾厢房智慧赋能项目】技术服务合同,技术服务费计入高新收入。认定高新收入需要提供哪些证明材料?
老师,是怎么限额扣除?如果是亏损的话,纳税调增的部分也是不需要缴纳企业所得税的吧?
收入的千分之五,发生额的60%,两个取低数
老师,发生额是取数当年业务招待费累计借方发生额吗?
是的, 是的,就是这样的
老师,我们公司有车辆违章罚款,请问这个罚款的费用可以获取发票吗?入账是计入营业外支出,汇算清缴纳税调增吗?
不能, 这个没有发票的,计入营业外支出
老师,除了业务招待费是限额扣除,还有哪些是限额扣除的,他们扣除的标准分别是怎么扣除的?
还有广宣费,福利费,工会经会,企业发生的公益性捐赠支出,职工教育经费支出,
老师,比如业务招待费是根据收入的千分之五,发生额的60%,两个取低数。比如全年不含税收入120万,业务招待费全年发生额1300元,那收入的千分之五是6000元,发生额的60%为780。那就是可以扣除780?发生额的40%为1300*40%=520,这520需要调增?是这样子吗?
是的,是可以扣除780,1300-780=520,这个要调增的