您好,是的, 这个是限额扣除的

老师,管理费用里面的业务招待费可以全额扣除吗?在汇算清缴时候
你好,想问下汇算清缴扣除比例,业务招待费按发生额60%扣除,意思是不是假如公司全面业务招待费为4万元,然后不能全部扣除4万,只能扣除4万*60%=24000来扣除是吗
老师!公司2020年利润表本年累计是负一120600.17元。企业所得税汇算清缴时业务招待费按比例扣除,不能扣除的招待费费用1195.65元,是汇算清缴时调增如图对吗?
老师,业务招待费不能全额扣除对么,就是当时发生了全额扣除了,到汇算清缴的时候也要调整是么
老师,请问业务招待费申报汇算清缴可以全部扣除吗?
应收账款借方余额1元,少收钱。怎么做会计分录
老师,我们在高速公路、省道道路施工过程中,比如损坏了人家的槟榔树,别人草坪等一些个人的,给于的赔付,凭什么入账税前扣除?
老师个税还用打完税凭证吗
老师,我们做服装行业的,老板有1个小规模和2个定期定额个体和3个查账征收的个体工商户,现在个体户报税,其中一个商场给开了房租发票,我给顾客开出去1000左右的普通发票,这个如何报税?
企业第一年盈利3万元填报企业所得税可以填报企业所得税申报表的什么优惠政策吗?
老师,小规模的季度增值税、企业所得税,1月缴纳的,要计提在12月吗,还是1月
请问老师,工作服的进项税可以抵扣吗?
老师,以高配的台式机投资入股,但这个电脑的价值一台4600,有一个被审计单位做固定资产核算,但有一个单位做低值易耗品核算,正确的应该是做那个资产核算?
9710跨境电商报关时有资料需要盖公章吗?
老师你好,我第四季度季报比上一季度少盈利2万,汇算清缴的我在调增利润3万,汇算清缴的时候补税就行,不影响吧
老师,是怎么限额扣除?如果是亏损的话,纳税调增的部分也是不需要缴纳企业所得税的吧?
收入的千分之五,发生额的60%,两个取低数
老师,发生额是取数当年业务招待费累计借方发生额吗?
是的, 是的,就是这样的
老师,我们公司有车辆违章罚款,请问这个罚款的费用可以获取发票吗?入账是计入营业外支出,汇算清缴纳税调增吗?
不能, 这个没有发票的,计入营业外支出
老师,除了业务招待费是限额扣除,还有哪些是限额扣除的,他们扣除的标准分别是怎么扣除的?
还有广宣费,福利费,工会经会,企业发生的公益性捐赠支出,职工教育经费支出,
老师,比如业务招待费是根据收入的千分之五,发生额的60%,两个取低数。比如全年不含税收入120万,业务招待费全年发生额1300元,那收入的千分之五是6000元,发生额的60%为780。那就是可以扣除780?发生额的40%为1300*40%=520,这520需要调增?是这样子吗?
是的,是可以扣除780,1300-780=520,这个要调增的