您好,这个费用大吗?

老师,收到的员工福利费专票可以直接价税合计计入费用吗,我不想做进行税额转出的分录
收到一张 业务费发票,对方开具的不可抵扣(业务费)的增值税专票发票, 请问一下该如何正确处理( 是否应该先进行进项税抵扣,然后在进项转出) 还是直接价税合计金额计入业务招待费?
老师 小规模公司收到了一份专票 我直接按照价税合计的金额计入成本或者费用了 对吧? 那抵扣联我应该放哪里呢?老师
老师,外贸公司进口增值税免税。那么取得的进项发票是不是不能抵扣。不能抵扣的进项税额在进行账务处理时直接计入成本费用?
老师好,我公司收到一张简易计税项目相关的成本专票,是否可以抵扣公司其他的一般计税项目的销项税,还是说这个进项专票由于是简易计税项目相关的,不能用于抵扣任何销项税,收到后应该做进项税转出呢?
老师,我们发现25年的印花税没入账。怎么在今年入账呢?
请问老师,2025年度支付的退休人员的独生子女奖励1000元,2025年当年退休的人员,跟退休之前一个月支付还是退休一个月支付,企业所得税汇算清缴都要调增处理么?
我俩夫妻有房贷、两小孩都上学,房本是俩人名字,房贷是我农行帐号,我开了一个小加工厂,她老是找我发工资一合理吗?
分公司借款计提的坏账,在2024年计提当年调增处理。 2025年分公司注销,24年调增的能在2025年调减么?同事说借款的坏账不可以调减。因为不是业务往来发生的。
开发机器人管控系统 的合同,两个问题:1、发票大类和名称开什么呢?2、对应的可抵扣的成本可以是什么
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
几千到几万都有,
金额大计入利润分配里面好些
不明白,哪些计入利润分配?是我们公司以前年度付款了,现在发票才要到,要入账冲销
不是当年的就入以前年度里面
所有的费用都是以前年度损益,贷方冲销应付账款?
借:以前年度损益
贷:应付账款
那不影响本年利润是吗?那以前年度损益类减少,所得税也交过了,那不能增加费用,减少利润是吗?
不会,这个不影响本年利润的
我意思是那影响了以前年度利润了,那之前的利润不能调整,不能算在本年吗?
这个是以前的,不能影响当年的利润