是的,就直接计入成本费用

老师,我们取得了增值税进账发票借的是应交税费增值税进项税额,是不是只有这些进账发票认证抵扣了,才能在计算增值税时?抵减销项税?
老师,外贸企业出口退税的进项发票,不能退税时,也是不能抵扣增值税的吗?
取得的贷款利息发票进项税不能抵扣,那进项税额是先认证再转出还是直接全部入费用?
建筑服务在境外 属于免征增值税 那么发生的有关成本 进项是不是不能抵扣?需要做进项税额转出?
老师,外贸公司进口增值税免税。那么取得的进项发票是不是不能抵扣。不能抵扣的进项税额在进行账务处理时直接计入成本费用?
老师,收到几张贸易公司以前年度费用专票,能否价税合计金额直接计入费用,进项不抵扣呢?
电子税务局可以查到进项发票,在本公司找不开票人,未勾选,未记账,会形成滞留票吗
银行承兑汇票保证金怎么算
老师,请问一下现在物流公司开普票和专票分别是多少个点
公司租用员工的车,本月未打租金,下个月打,本月是否为员工申报租车个税呀
老师,我们公司要求我们财务人员弄电子发票台账,请问这个电子发票台账我要设置哪些项?可以直接按照从电子税务局里面导出来的进项发票电子版的那些信息来弄吗?
意思就是先做预收,先不确认收入,本月无收入也不影响哈
老师,帮看下这个利润表,资产负债表勾稽关系对不对
进项发票的认证再什么时候
老师,业务招待费汇算清缴是不能全额扣除的吗?
我刚才说错了。是出口增值税免税
那增值税申报时是不是把含税销售额在免税销售额看你填写就行?
出口免税,需要退税不呢?
不需要退税的
都不用交税不可能退税
那么直接计入成本费用
还有我问的增值税申报填写也请回答我。问题在上面
是的,开的免税发票,就是含税申报