使用有权限的用户登录金蝶云星空,依次单击【资产管理】-【固定资产】-【日常管理】-【资产处置】功能 在【资产处置】界面单击左上角的【新增】按钮,填写好【业务日期】/【处置原因】,再到表体的【资产】页签,单击【新增行】,选择重复入账的资产卡片,依次单击【保存】-【提交】-【审核】按钮 资产处置单审核之后,在【资产处置】界面,选择刚刚审核的资产处置单,依次单击【凭证】-【凭证生成】,选择账簿及期间,生成冲减固定资值和累计折旧的凭证即可。 借应付账款 贷固定资产 借累计折旧 贷利润分配未分配利润 管理费用等

老师,想问下我们公司融资租赁了一个生产设备,只是签了合同,明确了设备价格和分期付款计划,然后支付了首期租赁费,那我做账肯定是根据合同把固定资产的价值和长期应付款金额确认出来,然后各期分期付款时再冲长期应付款,但是发票对应不了啊,最开始只有首期租赁费的发票,然后每月付款时才会有相应的月租金的发票
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,我公司去年买了一个大型设备,当时是约定分次付款,因为设备付第一笔款的时候就交付我公司了,所以我当时按照合同金额做了价税分离,并且按不含税金额做了暂估入账,在次月开始计提折旧,这样汇算的时候需要调整我的固定资产账面价值和折旧额吗,现在我已经拿到了全部发票
你好老师 我们有一个18万的检测设备买来没投入使用 但是一直在折旧 已经计提了5万的折旧 然后现在经过协商 我们要把设备给另外一家公司 发票自己合同全部换成另外一家公司 然后另外一家公司给我们转18万 也就是说这个设备和我们毫无关系了 这要怎么做账啊
发现以前的凭证做错了,怎么弄呢?
你好像,我想问一下我们主要生产木地板,然后我们卖的下脚料如木粉的收入,收到款后如何给人开具发票
老师,开的销售收入发票,有红冲的,正负发票还要打印出来吗?
表格里鼠标点到哪里都会出现横竖条,怎么去掉
老师好,我想问下畅捷通这个标准版好会计,怎么看它都启用了哪些模块儿
就是我公司签了买设备的合同,23.2开了一次设备合同23.6开了一次社保发票,相当于多开了一份合同的发票,但是我发票入账入了2次社保,然后25.10被冲掉了,我折旧改怎么处理,系统已经做了固定资产卡片
电商同一个网店收入,那么汇总做一张凭证可以吗?
如何去除表格里的横竖底色,
老师,社会保险事业中心赔付的职工医疗费进哪个科目
老师 有没有中小学财务制度?关于食堂对外承包或自营的一些规定文件?