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老师好,我公司去年买了一个大型设备,当时是约定分次付款,因为设备付第一笔款的时候就交付我公司了,所以我当时按照合同金额做了价税分离,并且按不含税金额做了暂估入账,在次月开始计提折旧,这样汇算的时候需要调整我的固定资产账面价值和折旧额吗,现在我已经拿到了全部发票

2023-05-23 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-23 10:51

同学你好 对的 如果不对就要调整

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同学你好 对的 如果不对就要调整
2023-05-23
同学你好 对的 没有发票的要调增
2023-04-27
你好;  是的; 还是按照账上的数据 来写金额 ;如果  你这个折旧额 与你税务上的折旧年限有差异; 就会涉及调增的 
2023-04-27
您好,我们是有固定资产模块自动抛转凭证的话,要做卡片变理,减少0.17元,下月会按更新后的账面价值进行折旧,当然变更后也有一个分录 借:固定资产 - 0.17 贷:应付账款-某供应商 -0.17
2023-12-13
同学您好,借固定资产-0.17 贷:长期应付款-0.17 或者简单点的,直接借:管理费用-0.17贷:长期应付款-0.17
2023-12-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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