你好,应该属于今年的其他收益330 多做了以前年度650是吗?是的话对的。

老师你好,这道题里为什么没有以下分录: 借:以前年度损益调整 50 贷:递延所得税税资产 50 借:盈余公积 5 利润分配——未分配利润 45 贷:以前年度损益调整 50
老师,走以前年度损益,借以前年度损益调整贷其他应收款,借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整,涉及资产负债表,其他应收款年初数和未分配利润年初数要不要调整呢?怎么调?谢谢
老师我调整以前年度的递延收益到营业外收入,这样写分录对吗?借:递延收益 贷:以前年度损益, 借递延收益 货:利润分配-未分配利润
借:以前年度损益调整 5 贷:递延所得税资产5 借递延所得税负债4 贷:以前年度损益调整4 借:应交税费-应交所得税1.5 贷:以前年度损益调整1.5 老师,我的问题是计入利润分配-未分配利润的金额应该是1.5还是4+1.5-5=0.5呀? 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 金额是多少
老师以前年度损益调整结转分录是:借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 40 还是借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 36 贷:利润分配-提取盈余公积 4
我们21年做了研发支出资本化-20万元,25年发现这个项目失败了,还可以直接坐到当期的费用里面吗,但是不计入研究费用。所得税是不是也得调整。
老师,您好!我想问一下25年11月份开具的行程为24年1-5月的飞机票的发票,25年还能作为费用入账吗
老师购买商标的合同需要交印花税吗?按哪个类目申报?
请问,房开公司支付国有土地使用权出让金,分录
N+1该怎么赔偿员工工资
开了增值税发票,隔月又作废了,税款已缴,没有退回税款,再开的发票可以抵扣进行税吗?
老师,您好,企业收到的稳岗返还一般纳税人是按6%交税吗
报销宿舍安装水管插管灯260元、流水线维修漏电80元,老化测试电源安装总电线400元,请问这些分别是进入什么科目及二级明细科目呢
老师,您好,我们公司漏交增值税请问在哪里交,还有那个滞纳金,另外咋看是不是关联了三方
26年5月31日前取得成本费用发票,可以抵扣25年企业所得税吗?具体政策或法规是什么?