您好 以前年度损益调整科目借方发生额5 贷方发生额4%2B1.5=5.5 借贷抵销后 贷方余额5.5-5=0.5 结转的时候以前年度损益调整科目应该在借方 借:以前年度损益调整 0.5 贷:利润分配-未分配利润 0.5
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整 期末,未分配利润需要结转吗
老师你好,这道题里为什么没有以下分录: 借:以前年度损益调整 50 贷:递延所得税税资产 50 借:盈余公积 5 利润分配——未分配利润 45 贷:以前年度损益调整 50
固定资产盘盈分录 借:固定资产1000 贷:以前年度损益调整1000 借:以前年度损益调整250 贷:应交税费-应交所得税250 借:以前年度损益调整750 贷:利润分配-未分配利润750 老师盘盈分录对吗
之前年度多记了管理费用,那么在今年的账务处理中 借,管理费用,贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整,贷,应交所得税 借,以前年度损益调整,贷利润分配-未分配利润吗
借:以前年度损益调整200. 贷:库存现金200 借:应交税费-应交企业所得税50 贷:以前年度损益调整50 借:利润分配-未分配利润150 贷:以前年度损益调整150,这个怎么调表?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?