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Q

老师,生产成本我每月暂估,次月实际产生时我是直接冲销暂估凭证还是在暂估的基础补差额。哪种 方式会好一些。

2025-12-01 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-01 12:58

你好,都可以当第一种做法最好

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快账用户7634 追问 2025-12-01 13:12

老师的意思 是先冲暂估,再重新做一张,对?

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齐红老师 解答 2025-12-01 13:13

对的,是的。是这个意思。

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快账用户7634 追问 2025-12-01 16:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-01 16:01

不用客气,工作愉快。

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你好,都可以当第一种做法最好
2025-12-01
你好可以的,操作没问题。
2025-04-15
可以的,可以这么做的。
2023-09-15
24年暂估的在汇算清缴的时候做调整了没
2025-05-05
不建议直接入主营业务成本 - 材料暂估,会导致成本失真、存货账实不符。简化方案: 原材料按月度大类暂估,不逐笔零散暂估,分录: 借:原材料 — 暂估(大类) 贷:应付账款 — 暂估应付款 生产领料按月汇总结转生产成本,不分工序逐笔结转。 发票到后集中冲销对应大类暂估,差额调整当月生产成本,不追溯已销成本。 建暂估 - 到票台账,登记暂估金额、到票情况,避免冲销混乱。
2025-12-17
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