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老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢

2022-02-23 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-23 09:53

你好;  你调整差异金额即可 ;  假如发票与你暂估有差异; 就调整差异部分   

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快账用户1620 追问 2022-02-23 09:57

用友系统的话,会把领料的差异自动调整吗

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快账用户1620 追问 2022-02-23 09:58

因为发票来了,系统会自动充应付暂估,再做一个应付账款

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快账用户1620 追问 2022-02-23 09:58

但是领料的那个金额好像就不改了

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齐红老师 解答 2022-02-23 10:03

自己手动去调整 ; 不会自动的  

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快账用户1620 追问 2022-02-23 10:05

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-23 10:06

 不客气的。帮到你就好   

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你好;  你调整差异金额即可 ;  假如发票与你暂估有差异; 就调整差异部分   
2022-02-23
你好,正常就是这样子,先暂估,然后你发票来了之后冲销之前的暂估,按发票重新入一次账,是挺麻烦的,但是都是这样做。
2020-09-17
你这个做借生产成本 贷原材料也需要调整,之前是暂估转过来吧?冲掉之后按发票做,你这个对应这个库存商品是不是也是按暂估做的,
2021-06-11
同学你好,如果知道没有发票,就不需要暂估了。如果觉得没有配比性的话,就暂做,后续汇算清缴调增处理就行了。
2022-02-17
借原材料负数贷应付账款负数,按发票做,多领用做借生产成本负数贷原材料,只把多领用冲掉
2020-12-19
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