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公司是一个小微企业,小规模纳税人,承包了一个民办职业技术学院的食堂,取得的收入扣除20%的管理费后剩余80%返给商户,增值税,企业所得税该怎么申报,

2025-12-01 20:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-01 20:37

增值税:符合师生专属 %2B 非营利定价 %2B 独立核算,备案后免税;否则按全部收入 1% 计税(20% 管理费不冲减收入); 企业所得税:全额记收入,返还商户 80% 记成本,按小微企业优惠(应纳税所得额≤300 万按 5%-10%)申报。

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快账用户2987 追问 2025-12-01 20:40

因为收的都是学生的钱,不需要开票,下游商户也没有给我们开票,增值税可以差额申报吗,我们现在每月收入30万,我们只是赚6万,却要交30万的增值税不合理

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齐红老师 解答 2025-12-01 20:43

同学你好 税局给你核定差额纳税了就可以

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快账用户2987 追问 2025-12-01 20:50

这种情况一般可以核定吗,我主要针对增值税,核定不是针对企业所得税的吗

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齐红老师 解答 2025-12-01 20:50

同学你好 这个一般不会的

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增值税:符合师生专属 %2B 非营利定价 %2B 独立核算,备案后免税;否则按全部收入 1% 计税(20% 管理费不冲减收入); 企业所得税:全额记收入,返还商户 80% 记成本,按小微企业优惠(应纳税所得额≤300 万按 5%-10%)申报。
2025-12-01
您好,对的,这个是自然人投资之前就注册小微企业,这个在投资
2023-11-18
学员你好,计算如下 1 26000*0.5+13000+45200/1.13*0.13=31200 2 150000/1.13*0.13+20*10000/1.13*0.13+40000/1.05*0.05+79100/1.13*0.13+6000/1.13*0.13=51960.51
2022-11-25
你好,请把题目完整发一下
2022-10-14
那你这里首先你采购的话,涉及到买卖合同里面的正常交印花税,然后你收取的部分相当于是你的营业收入正常交了个增值税。
2022-09-18
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