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我们11月份补开了24年的原材料发票一千多万,有13万的进项,这个月报税要做进项抵扣,但是原材料不入账,又要做进项抵扣,请问怎么入账

2025-12-02 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 08:54

借应交税费、应交增值税进项税额贷应付账款

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快账用户6714 追问 2025-12-02 18:36

账款也不用付

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快账用户6714 追问 2025-12-02 18:36

之前已经付过了

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齐红老师 解答 2025-12-02 18:37

做了预付账款的吗 借应交税费、应交增值税进项税额 贷预付账款

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快账用户6714 追问 2025-12-02 18:59

没有!就是只要进项,其他的都不用

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齐红老师 解答 2025-12-02 19:01

你好,你之前付了款的时候怎么做的?还有材料收到的时候怎么做的? 付款没有,我给你挂哪个科目?

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齐红老师 解答 2025-12-02 19:01

我给你做银行存款贷,银行存款余额能对吗

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可以的,没问题的哈
2023-12-01
您好,借:原材料 (负) 贷:应付账款(负) 进项税额转出 (正)
2025-03-14
你好,借原材料,应交税费待认证,贷银行存款。
2022-08-11
你好,你去年抵扣了这个发票?
2025-04-13
12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票,不需要做分录了
2022-07-06
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