那个可以更正申报的哈

21年六月取得专票,21年12月升为一般纳税人,6-11月期间没有任何运营收入和开支。现在22年1月24号认证不了21年06取得的这个专票,因为过了所属期,要在22年02月份再认证。所以我21年01月最后几天可以开专票吗?开了会不会影响我取得专票在二月份认证抵扣不了。
老师,个人所得税上个月有1人报错了(有交个人所得税),这个月可以直接在系统更正申报吗,因为涉及税额,会不会有什么影响
老师,请问我今年取得一级建造师证书可以抵3600的个人所得税,但是我在4月已经申报补交了个人所得税啦,现在要怎么办
个税经营所得之前是5个人,1月份补交了一个人的社保,那现在等于是6个人,我现在需要报经营年度汇算清缴,我如果现在新添加一个人,报经营所得年度汇算清缴有什么影响吗
你好,老师,查账征收的个体户注销,要申请当季的个人所得税经营所税,请问还要申报本年年报即2024年的个人经营所得税,年报是填所属24年1-12月还是填1-6月份?
您好,请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗?因为影响个人经营所得税的抵扣!
老师,工商年检的网址发下
老师,如果员工个人把车租给公司用的话,租金约定500元每个月,他去税局代开财产租赁发票,他需要缴纳增值税个税那些吗?
收到税务局退回多缴纳的印花税,应该怎么记账?
请教老师,建筑工程总包企业收到的材料发票,是否需要缴纳印花税?
请问老师,建筑施工总包企业,收到分包的劳务费发票是否需要缴纳印花税,如果需要,按照哪个税目缴纳
老师好,请问下,驾校转让二手教练车,发票已开,是否享受30万以内,免增值税?开票员开了1%的增值税发票。
老师,我们公司是一般纳税人,买电脑的时候开的是普票,是没有抵扣进项税的,现在电脑坏了无法维修,无法开机,当破烂卖,要交税吗?怎么算税费?
老师,单位采购一批货,货款还未付,快递费是到付,员工垫付了快递费,现在供应商开了发票,金额是货款+快递费,员工的快递费怎么报销呢?
麻烦找一下郭老师,谢谢老师
更正申报了,在个人所得税app里面就可抵扣经营所得税的6万填报了吗?我们老板在别的地方1月份有做个税申报