可以的,没问题的哈

老师,我取得一些苗木的发票,可以抵扣进项的发票,可不可以当月不抵扣,下个月抵扣,但是当月当成本抵扣所得?
老师,我有一张专用发票是12月的收到的,我12月要做这笔成本,但是进项税不想抵扣,我就可以把这张发票抵扣联留到1月来做抵扣,发票联可以在放在12月账里?这样可以吗?
老师,我12月有一张抵扣发票,当时做账是待抵扣进项,已经入账,但是没有抵扣,这个月1月抵扣了,我要做什么分录结转待抵扣进项吗?
老师,我们本月收到的进项发票特别多,暂时不想抵扣用,入账做成待认证进项税额可以吗,税务上有要求吗,主要是我们本月打款订货上半年的货,供应商吧发票都开过来了,所以进项特别多
我们12月有些材料发票的专票,发票我们要做成本入账,但是由于我们这个月销项发票不多,所以进项抵扣不完,我可以做了发票成本入账了,但是税金不抵扣,留到明年1月抵扣
老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
公对公转账的时候发票都是怎么备注的
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
这种留到明年抵扣税务上没有问题哈
常规操作,没有问题
这种我是直接在税务系统上不勾选抵扣,而不是勾选了不抵扣哈
直接不勾选就是了,勾选了必须抵扣
就是我可以在税务系统上直接不勾选材料发票,然后我12月在财务账上先入账成本,这两个是不冲突的哈
是的,挂应交税费-带认证进项就是