可以的,可以做到一天里面

老师 我之前同事把帐做错了,比如我们购买了无形资产,分批付款的,发票也是分期来的,他根据发票情况就计入主营业务成本中了,还有一部分无形资产提前摊销了,所以导致了大量成本,我现在调账的话数据跟他的差的很大,差了100多万,等于说我资产比他的多了100多万,这样会有啥影响吗?
老师实在不好意思,还是要麻烦请教您,我上边的表格是明细表,下边的图片是汇总表,我需要在汇总表里做应付账款账龄,所以要在明细表里把同一家公司同一个项目同一个采购合同的最后一笔开票时间筛选出来,因为情况比较多所以筛选条件比较多,因为付款和开票是同时记录,所以我得判断同一个日期下这个数据是开票然后再引到汇总表,所以我加了判断,您看一下,现在是我更改了数据区域之后它就显示错误了,我也刷了格式还是不行,麻烦您再帮我看看。@依然老师
老师好,我是转行做出纳岗,公司为进出口蔬菜贸易,出纳主要工作为向农民支付收购的蔬菜货款以及包装蔬菜的临时人员工资(日结),支付方式为:公司账户先向出纳转账然后由出纳向每户农户通过微信支付方式支付货款,每日支付流水2-4万左右,问: 1、公司转给出纳的钱然后由出纳向农户挨家付款,这些支出是不是应该登记在库存现金日记账内? 2,是否可以把一天内向所有农户的支出合计在一笔业务中登记,还是必须一家一记反映在日记账中? 3,每日支付给包装蔬菜工人的工资应该反映在什么会计可能里面? 4,公司这种公转私的做法是否符合会计法规定,因为每日付款流水较大,对于出纳来说是否存在风险? 因为是第一次做出纳工作,缺乏经验,希望有老师可以帮忙解答,万分感谢!
老师您好!我司一般纳税人,拿到片石开采权做的简易计税!因为签订的合同供货量大,有时候还要去采购碎石,开出去的销售收入含运费。现在有几个问题要请教老师: 一,我们要交资源税吗,是按照销售收入基数交吗? 二,运费我们是否可以分开开票!这样就可以少交资源税。如果分开开有无税务风险!(营业执照中没有物流这块) 三,自己开采的和外购的是否要分开记账(或者是要怎么做台账区分自采和外购),因为外购的不用交资源税吧,这块不是很清楚!谢谢老师!
老师你好,遇到个问题,我们采购中铁二局恒大地产项目部废旧物资协议、付款和开票等事宜,目前中铁二局项目部物资部门人员给出了废旧物资处置协议,该协议以“中铁二局集团有限公司扶绥恒大地产项目部”名义签订,转账账户也为该项目部账户(详图中示例),非中铁二局集团有限公司抬头公户,最后开票给我们的为其集团公司抬头发票,请问是否存在“三流”不一致的情况,按其说法是否有风险?
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
采购的物资有办公用品,食堂设备,还有招待,我全部放在管理费用开办费里吗
筹建期的可以,如果这个设备金额大的做固定资产