你好,本年利润结转到未分配利润,你为什么们要结转到营业外支出

就是这个项目还没有完工,但是有差旅费,工资、社保这些,是记在劳务成本-差旅费科目里的,月底我需要结转到主营业务成本吗?
老师,您好,我给对方开票1万元整,然后对方给我转账的时候转了9900,少转了100元,我把这100元做成营业外支出-其他营业外支出了,这样做合适不。是不是还要写个证明什么的附上,说明为啥没给这100元的。
老师,请问下,我在成本科目里设置了合同履约成本和合同结算,结转-合同履约成本、结转-合同结算,1.月末时我先在成本科目里结转,然后在转入主营业务收入,主营业务成本,这样做对吗,2.还是我直接转入主营业务收入,主营业务成本,等到项目 决算时,在成本科目里结转-合同履约成本,结转-合同结算呢
老师,我开票系统里专票的税额是482.77,但是我申报增值税的时候,自动生成的数据是482.78,这个要怎么申报啊 ,如果是借营业外支出贷应交税费,那我这个摘要要怎么写,营业外支出的明细科目怎么写
科目余额表里面的营业外支出有期末借方余额,这是怎么回事?营业外支出不是要结转到本年利润吗?结转后是没有余额的吧!
老师您好,我们开票要按照明细开总合同是13个点的,明细里面有工程实施,软件实施,大类我怎么选成13个点的?
老师,再给员工发放工资时,因员工提供卡号错误工资被退回公司账户,这次退回的工资应该怎么做账合适,是做相反分录还是红字冲销
员工在原单位退休了发工资用报个税交个税吗?这人来我们单位兼职用报个税交个税吗?
借:预付账款87200 贷:银行存款87200 借:长期待摊费用-房租87200 贷:预付账款87200 现在是发票来了,税款7200,专票,我该怎么做账,怎么调分录
老师,员工报销的发票中有一张个人代开的发票,需要申报个税的嘛?如果申报个税的话我的会计分录是不是需要过一下应付职工薪酬呀,我现在的分录是借,费用,贷银行存款。
我这是4月账,这些要结转的科目我在摘要里给写成营业外支出对吗?
请问各位老师,应该怎么看,我会不会退(补)税,退多少
公司支付商务费怎么做账,给对方现金。
老师,我申报个税,但是我换电脑了,以前那数据都没了,我就是零申报,但是在税款计算那一项上,它提示我上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。这是什么意思?我报表报不过去
小规模公司免征残保金,但是忘了申报,逾期未申报的话,有没有罚款,本来就没有税款