同学你好 对的 这个是转到营业外收入

我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师你好,我想问一下外贸企业的美元账户收汇和结汇如何做账,这个月月初汇率为6.7050,实际结汇汇率为6.61,比如我这个月收汇收了30万美金,可结汇只结了5万美金,那么我入账的时候该用多少汇率来入账,现在理解做的分录为 收汇:借:银行存款(美元账户) 贷:应收账款 结汇:借:银行存款(人民币账户) 汇兑损益 贷:银行存款 (美元账户) 那么美元账户的汇损是调整了,那么应收账款那部分的呢,原本也只是按照月初汇率来进行入账的,这部分不用调整吗,该如何调整呢?请老师解答。谢谢。
公司是纯外贸出口企业 现在要注销公司 但是财务报表里有预收账款 这个预收账款是之前的汇兑损益造成的 请问老师现在要注销公司要怎么处理
公司注销中 因为之前账户金额不足 老板投钱进来 分录是借:银行存款 贷:其他应付款;现在想把这部分借款归入实收资本 因为公司的注册资本是认缴的 那么分录就是借:其他应付款 贷:实收资本 请问这个摘要要怎么写 还有我的分录对吗
公司注销 资产负债表里有预收账款是因为结汇时汇兑损益留下的 现在想要处理成借:预收账款 贷:营业外收入 请问这个分录对吗 那么摘要又要怎么写
摘要要怎么写
同学你好 这个就是转往来款
摘要写转往来款?
同学你好 嗯 转销往来款