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24年暂估10万成本,25年5月前收到成本7万,申报调增3万,那账上的暂估需要怎么做账?

2025-12-02 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 10:53

借:应付账款-暂估 贷:未分配利润

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快账用户3089 追问 2025-12-02 10:56

22年暂估10万成本,23年5月前收到成本7万,没有调增,不交税,23年收入10万,成本7万,利润3万,22年的利润3万,他一起23年交税了,这种又怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-12-02 11:04

这涉嫌偷漏税行为了

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冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
你好,这个最好的做法就是反结账回去调整一下账务
2024-06-24
您好,收到发票冲回暂估分录,再按发票做分录,汇缴没有要注意的,这本来就能税前扣除,按会计报表申报就行
2025-02-16
你好,实际有业务没有发票的正常做账就可以的,这个账上不用处理。
2022-06-27
您好,对的,是这意思的
2024-01-11
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