去年汇算清缴已经结束了。然后他暂估的成本没有调增,有风险少交税税款 他说的是,你们给他提供发票,他冲减一点吧

因为现在模拟公司入账,这个月的销售收入是4万,然后管理费用是4万多,原材料是2万多,具体数字在下面那个图中,然后结转到本年利润里面,那么就没有本年利润了,本年利润有借方余额是这样做的么,要是错了能不能说明一下应该怎么写,然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了,利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税,然后借方余额要结平么,然后我上半年已经预交了企业所得税,我上半年有利润,但是我下半年没有利润,利润是亏损的,那么应该怎么解决,怎么做这个账, 我问的问题请老师一一说明
老师大概情况是这样这几年经营不善,去年账面亏了30多万,前年赚了60多万,大前年也是亏了10多万。今年我们打算向信贷公司借款,因为想做新的项目,但是这里有个问题,就是B厂商一直有200万票没开给我们,我们预付也挂了200多万,我们和B款项已经结清,这些票开出来其实都是成本,这样一摊前几年基本都在亏。信贷公司风控那边我们过不了,款带不下来。 我这里大概想了2个粗暴的办法。第一个 那没开的200多万票我们拒不承认,信贷公司查出来的话,我们就说B没开票给我们,他们属于无票收入,我们款项已清。预付账款那我们就说是放在B那边的货款,这办法我觉得风控那边还是不会信(我不知道风控的原理)。第二个办法,还是那200多万票我们不承认,预付那边叫B这个月给我们打一笔200的款项,就是暂用几天,先把我们账面预付冲掉。等风控查过了我们再把预付补回来,200多万的票叫B今年分次开给我们,我们再分次确认成本。我现在不知道这2种办法行不行。 (问题有点长,前面问了2次都没写完,其实我这里还省略了一些麻烦老师了)
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师,您好,去年我们开的劳务发票,在今年汇算清缴前对方没付款,因为没付款就没付钱给工人导致没有成本入账,在汇算清缴时我们交了6千元的税(由包工头承担,但是我们公司垫付的),现在对方说未回款的部分不在支付,那我们这边要把多开的发票红冲,在这个月红冲,那去年我们交的企业所得税6千税款包工头说就不支付给我们,说退票红冲了不产生税额了,这样合理吗
老师,这边代账公司,一家小规模是管理咨询公司,没有什么成本票,然后前会计去年暂估了一笔28万的应付账款,和一笔九万多的管理费用,因为客户只想交增值税,不想交企业所得税,所以就这样做了。但是我现在要汇算清缴,他上年的四个季度全部是零申报,我汇算清缴怎么弄?还可以零申报吗?
老师 去面试了一家电商的公司 他说是做跨境电商的 免税 现在还没有退税 怎么理解 他自己还有生产加工企业 现在自己设计 然后给生产企业
老师 公司一直没有收入。然后进项大概留底了一万多。这个需要做账吗。每个月已经在税务那勾选了。 怎么记分录
老师,您好!请教下,货物出口是在5月份、汇率7.0(5月当月未开票确认收入)。 在7月份额开具了发票,发票汇率7.0。 但是在7月份财务系统汇率是7.2。请问这个确认收入的汇率应该怎么做啊。销售额USD1W
母公司以无形资产(如专利权、商标权、软件著作权、土地使用权等出资设立子公司,评估增值的部分比如是100万,这个100万母公司如果希望递延缴纳企业所得税的话 怎么处理哇
A公司投资B公司,现在A0元转让给了C,那A公司如何账务处理呢?如果一直挂着长期投资款不处理,有没有什么影响?
老师您好,请问员工出差过程中的住宿费可以抵扣进项吗
老师您好,现在允许一般纳税人小公司每个月多少现金
老师既有工资薪金又有劳务,如何报税和汇算清缴,谢谢老师
老师,旅游行业差额征税,截止11月账我们有留底1.5万,我把这留底1.5万用完,在交多少增值税税费才能正常范围内,
小规模转一般纳税人需要有什么要求或者注意事项?税务变化是什么?