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11月份开了计算器发票产生销项税5万,但是当月忘记把进项目开进来了,我这5万的税怎样才能弄回来

2025-12-02 18:35
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-02 18:35

11 月先正常申报缴纳 5 万销项税;后续取得对应进项发票并认证后,结转至下期抵扣(抵减后续销项),或形成留抵税额后申请留抵抵欠(若已欠税),即可 “拿回” 该税额。

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11 月先正常申报缴纳 5 万销项税;后续取得对应进项发票并认证后,结转至下期抵扣(抵减后续销项),或形成留抵税额后申请留抵抵欠(若已欠税),即可 “拿回” 该税额。
2025-12-02
晚上好啊,这个是没有一点办法的,只能留底后申请退税的,但退税的纳税等级是A或B级才可以的
2023-05-02
4 月份增值税处理确认销项税额:90×13% = 11.7万元。若已认证抵扣则转出进项税额:40×13% = 5.2万元。4 月应纳增值税:若无其他进项,为11.7 %2B 5.2 = 16.9万元。5 月份增值税处理开具红字发票冲减销项税额:40×13% = 5.2万元。重新取得进项发票可抵扣:40×13% = 5.2万元。确认新销售销项税额:40×13% = 5.2万元。5 月应纳增值税:(5.2 - 5.2) - 5.2 = -5.2万元,即有 5.2 万元留抵税额。
2025-05-08
你好,去税务局申请延期抵扣。
2021-02-18
同学你好,一般情况下,7月份开进来的进项票,不可以认证抵扣6月份的销项税的。
2021-06-11
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