11 月先正常申报缴纳 5 万销项税;后续取得对应进项发票并认证后,结转至下期抵扣(抵减后续销项),或形成留抵税额后申请留抵抵欠(若已欠税),即可 “拿回” 该税额。

我们公司刚成立,忘记升为一般纳税人了,今年5月开了进项发票进来,但是我们6月才升为一般纳税人,这样抵扣有什么税务风险吗
有个朋友的公司4月忘记让别人开进项发票过来了,5月2日才想起来缺了进项发票,足足要交20万的增值税,要5月份才会把那张发票开过来,要怎么做才能减少这20万的增值税呢,到5月份估计会有20万的留底税额了。还有方法补救吗?想搞回这20万。
老师如果这个月我们开票100万元,税率9%.销项税就9万元,进项票只有1.3万,那么这个月就要缴纳增值税77000元,那么下个月要取来进项5万元,是不是只能进项留底,不能去抵上月的增值税额,然后上月缴纳的77000元就这样交了,也不能返回来了
你好!我司在5月份取得的增值税专用发票,金额1000万,进项税90万,开具销售发票,金额1100万,销项99万。后来核实,该项目是免税农产品,7月份进项和销项都进行了红冲,重新开具免税发票采购1090万,销售售发票1199万,请问需要怎么进行更正申报?和会计科目处理呢?
老师好!一般纳税人11月进项发票没来得及开,交了3万元的增值税,12月份收到进项发票税额合计3.2万元,当月销项税额0.75的万元,这个应该怎么抵扣呢?
网银系统,给股东发放年终奖,那是不是不在代发工资这里下发?单独公转私发给股东吗
老师,我们是建筑公司,我们开含税金额为33000元的13%劳务费专票后(不含税额为29203.54),在预缴增值税时,系统自带算法计算的税款是按9%不含税额30275.23元计算的,这样的话直接按系统算法申报,可以吗?
老师问一下,公司一下开439万工程发票,一点成本票没有,按25%交纳所得税 会有风险吗
老师您好,小规模纳税人季度销售不超过30万免增值税的政策是哪个呀?
老师,麻烦问下,新成立得公司签订上亿的合同,两年期,怎么申报印花税
种植土豆家庭农场转租农户流转的土地给公司公司要发票自己可以开吗还是去税务局代开
老师您好请问一下个税计算阶梯是多少
餐饮业购买青菜怎么做账?
老师我们是事业单位,单位的支付的金蝶接口服务费应该计入费用还是无形资产
请问金融业有限公司可以享受小微企业所得税优惠政策吗