同学,你好
2月份工资分录
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
应交税费-个税
借:应交税费-个税
贷:银行存款

老师,我们去年的12月的帐已经结账了,年底已经结账了,个税和年报,各种税都已经交了,现在甲方又说2022年1月23号左右给我们代发100万的人工工资,时间是2021年7到12月的。那我到时候个税申报怎么办,今年1月发放,等2月份再申报吗
老师我这边苗木公司发生这样业务怎么处理呢!比如说甲方和我们签订一份用工合同,合同内容说21年10月份让我干活,然后21年12月末活我们就干完了,款项是20万。我们乙方实际也雇佣了很多人员干活的,甲方款没有给我们,我们也没有实际给人员发工资。直到甲公司23年4月份才把20万钱给我们。那么老师这种情况我做工资表应该做那年的,然后账务处理我应该怎么处理呢老师? 23年4月份把20万款给我们了,我们就给员工发工资了,对应工资表我应该做那年的呢!应该怎么处理呢老师
老师您好,我们25年一月份补发了一个员工23年12月和24年1月2月份的工资,这种情况应该怎么处理,是不是应该1月份补计提这三个月的工资呀,还有申报个税的时候是不是也应该在25年1月份申报个税呀
你好老师,24年10-12月,公司没给投社保,申报个税,也没有社保扣除数,1月份补交的社保,然后申报个税怎么申报啊,1月份工资应发7000,1月份社保454.86,10-12月的社保补交1444,,1月份我该申报多少呢,1444的数据体现在哪?
老师我们公司24年年报和汇算清缴做完了,然后税务通知我们修改23年的利润,然后就由23年是小微企业调整成不是小微了,导致我24年7-25.6月享受的附加税减半政策全部要调整,我现在是怎么修改24年的年报呢?返回去做账吗?还是在25年6月份调整呢
老师,个体变更经营者,现在系统显示经办人不一致,怎么处理呀?线下要带什么资料
老师,工商年报里面单位缴费基数是个人和单位合计金额还是? 本期实际缴费金额是单位部分和个人部分的合计数吗
自然人税务局扣缴端,扫码登录,是需要法人下载app登录后再扫码就行了是吗?
公司购黄牛宰杀后卖肉,因为销售比较乱,会计科目明细不分这么细了,计入库存商品/食品,可以吗,还是库存商品/黄牛?
老师,工商年报中填的工资薪金支出是不是看科目余额表中的应付职工薪酬—工资的借方?
老师,注销公司,得把这个公司的其他应付款平了是吧?账户里的钱又不够付这个人,怎么平?
老师这样的平台电商业绩,需要多少成本发票? 1.平台业绩300万每个月 2.换算成不含税业绩,用业绩/1.13 3.成本多少,占业绩% 4.快递多少,占业绩% 5.包材多少,占业绩% 6.推广多少,占业绩% 7.平台费用多少,占业绩% 8.人工工资多少,占业绩% 9.租金水电多少,占业绩% 10.其他,占业绩%
我要退去年的税,我申报年月写今年4月吗?还是3月呢
老师,您好,人力资源公司能开人力资源服务*培训费发票吗,
老师:23年2个项目,年末工程施工有A项目余额39万元,24年开分公司了,就不在总公司申报了。 26年B项目5月要开工程尾款发票51万元,老师:1.本次开票成本用A项目的2.不用A项目成本的话,A成本就是一直挂帐……以后也不会有工程了。 老师怎么弄好呢
之前没有计提工资该怎么做呢
同学,你好
借:费用、成本
贷:应付职工薪酬