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老师您好,我家生产童装,有一个款卖给客户之后,因为衣服自身面料问题,竟与客户协商此款衣服每件降价11元,1000件,这样的话需要给客户减少应收,那么分录为应收账款 -11000元 贷方:主营业务收入 -11000元,这样做对吗?还是应该是借:销售费用-客户补助 11000元 贷方:应收账款 11000元

2025-12-03 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-03 09:48

分录为应收账款 -11000元 贷方:主营业务收入 -11000元

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分录为应收账款 -11000元 贷方:主营业务收入 -11000元
2025-12-03
你好,你的会计分录是对的
2025-01-17
你的会计分录处理是正确的。 销售商品分录 进入商品分录合理,销售商品时分录各项计算正确,结转成本分录正确,未达起征点减免税额分录也正确。 收到商务局补贴分录 借银行存款,贷其他应收款的分录正确,符合业务逻辑。
2024-12-03
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款
2023-05-21
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职称:注册会计师,税务师

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