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收到从银行开具的转账手续费专票如何做账,光将发票的进项税额冲减财务费用对不?还是说全部红冲再将这价税合计专票重新做一下?哪个是规范的,实操中都是如何做的?

2026-04-02 07:55
答疑老师

齐红老师

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2026-04-02 07:56

你好,如果以前都财务费用入账了 那借应交税费应交增值税进项税 借开财务费用-红字

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快账用户5673 追问 2026-04-02 08:01

老师,那就是说现在收到专票只做这进项税这部分冲财务费用,不用再将之前价税合计金额的财务费用全部冲销再做现在发票的价税合计金额是吗?我看网上说应该全部冲销

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你好,如果以前都财务费用入账了 那借应交税费应交增值税进项税 借开财务费用-红字
2026-04-02
同学你好 那你红冲就可以了 然后再按照蓝字发票来做
2022-04-08
平时按月:按含税金额(如每月 883.33 元)做借:财务费用 - 手续费,贷:银行存款 / 应付账款,12 个月累计 10600 元。 年底收专票:借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)600,贷:财务费用 - 手续费 600(冲减多计费用,确认可抵扣进项税)。 专票:向银行提供一般纳税人资质信息申请开具,税率 6%,计算正确。
2025-09-11
你好,像你说的这种分的这么细的话,肯定是需要税务会计计算好,已经勾选抵扣的,提交给做账会计的呢
2023-12-01
同学你好 预收账款是预缴增值税的
2022-09-22
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