您好,不能的,不能这样冲的

注销时账上的应付帐款没有资产可以付,可以直接和未分配利润对冲吗
老师,去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
老师,利润分配可以直接借利润分配—未分配利润, 贷应付利润, 借应付利润 贷银行存款, 应缴税费个税 不过利润分配—应付利润这个科目嘛
老师您好,前期账做错了,现在未分配利润可以和其他应付款对冲吗
未分配利润期初数是–20000,可以用未分配利润冲其他行付款15000吗?借:其他应付款,贷:利润分配
老师,合伙企业各占50% 股东a垫付给单位129万(个人欠单位18万) 股东b垫付给单位106万 欠供货商663980 现在清算一下每人各承担多钱债务
老师,我开发票,复制开票如何修改内容
公司发生了股权变更,印花税由谁申报
请问老师,固定资产处置,不要了,残值计入营业外支出了,需要调增么?
还有一个问题,就是他们采购全家各地的商品,都不要发票,他们卖给客户,好多不要发票,他们的账务处理,怎么弄?@董孝彬老师
老师好,我公司是做加盟连锁招商的,主营收入就是加盟费,主营成本是广告费,现在是亏得比较多,老板想把这家公司的广告费由另外一家公司支付,算到那家的成本去,那家是独立核算,非总分公司/母子公司,但是法人是同一个人的公司,可以吗
请问以前的纸质专票找不到了,现在可以在电子税务局上勾选抵扣吗?
你好 老师 之前纸质发票的时候 认证的发票清单及汇总是打印与抵扣联发票一起装订的 现在都是电子发票了 这种认证的清单还要打印出来与做的凭证一起装订么
我司是眼镜生产企业,原计划年初用来招待客人的酒水卖了一批给供应商,供应商要求用应付账款抵账,请问要如何做帐呢
什么是制造成本?老师可以解释一下吗?
那怎么能把未分配利润调整没呢,转实收资本?
借:利润分配-未分配
贷:应付利润
借:应付利润
贷:实收资本
应交税费-个税
要交个税的