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我司是眼镜生产企业,原计划年初用来招待客人的酒水卖了一批给供应商,供应商要求用应付账款抵账,请问要如何做帐呢

2026-03-14 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-14 14:31

借应付账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税

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快账用户6466 追问 2026-03-14 14:31

直接抵账?

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齐红老师 解答 2026-03-14 14:32

是啊 直接抵账就可以

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快账用户6466 追问 2026-03-14 14:32

而且我们是眼镜制造业,这个跟眼镜无关也能做其他业务收入?

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齐红老师 解答 2026-03-14 14:34

是的 不是主营业务的 就做其他业务收入

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快账用户6466 追问 2026-03-14 14:34

只要做着一步就可以了么?还需要做其他处理么

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快账用户6466 追问 2026-03-14 14:35

我们卖给供应商是加价卖的

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借应付账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税
2026-03-14
您好,酒需要作为存货的,
2021-04-08
您好,之前一次性做到业务招待费是不对的,谢谢
2021-04-08
同学你好 酒作为存货的话送出去要视同销售的 所以不建议做存货
2021-04-08
关键是这批材料是否有应用价值?其实,只做前边的材料入库账,补货的就不入账就是了。
2022-04-05
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